你好,可以的,借固定資產(chǎn)貸,其他應(yīng)付款正常做折舊,但是抵扣不了所得稅。
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購(gòu)買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒(méi)得發(fā)票也沒(méi)有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來(lái)的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒(méi)做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒(méi)有那么多,但是這些東西新公司購(gòu)買過(guò)來(lái)是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值?,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒(méi)有什么問(wèn)題?
老師,我們集團(tuán)下有一家子公司,子公司的股東承包了子公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)及固定資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)等,股東在子公司占30%的股,也擔(dān)任法人,因?yàn)檫@個(gè)原因所以集團(tuán)把子公司承包給了股東個(gè)人,股東和子公司簽訂承包合同,自負(fù)盈虧,每年上交500萬(wàn)元的承包費(fèi),對(duì)外所有業(yè)務(wù)及開(kāi)發(fā)票都以子公司為主體,因?yàn)榍叭暌咔樵?經(jīng)營(yíng)不太好,股東個(gè)人就沒(méi)有按時(shí)交承包費(fèi),去年年底,子公司把股東起訴了了,出了個(gè)諒解書,后來(lái)股友東付了一部分,但是通過(guò)子公司的經(jīng)營(yíng)收入從子公司的A銀行卡上轉(zhuǎn)到另B銀行卡上,然后再?gòu)腂銀行付到母公司摘要寫的是往來(lái)款,母公司用這筆錢來(lái)支付當(dāng)時(shí)蓋的廠房及購(gòu)進(jìn)設(shè)備款項(xiàng),股東個(gè)人沒(méi)有用自已的卡支付過(guò)承包費(fèi),也沒(méi)收到子公司的利潤(rùn)分成,怎么才能和稅務(wù)解釋說(shuō)明子公司和股東承包費(fèi)不成立?
老師,我們?cè)伦又行墓蓶|購(gòu)買了一批固定資產(chǎn),基本都是客房的沙發(fā)、茶幾、電視柜和床等,款項(xiàng)是老板私卡自己支付,確定不能取得發(fā)票,但有訂貨單和物流單,公司是要正常入固定資產(chǎn)嗎,請(qǐng)問(wèn)怎么處理呢
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來(lái)的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開(kāi)了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開(kāi)票科目,后來(lái)要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開(kāi)具100萬(wàn)增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開(kāi)了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開(kāi)票科目,后來(lái)要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開(kāi)具100萬(wàn)增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對(duì)嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬(wàn),年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤(rùn)都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開(kāi)的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
來(lái)年所得稅匯算調(diào)增就行了是嗎
對(duì)的對(duì)的這么的做的
老師,股東買回來(lái)的家居68萬(wàn)多,數(shù)量種類有100多種,還是在不同商家買的,但都是只有數(shù)量和種類打包價(jià)購(gòu)買回來(lái)的,單價(jià)沒(méi)有,請(qǐng)問(wèn)我怎么入固定資產(chǎn)原值呀
你好,合同里面沒(méi)有約定嗎?讓對(duì)方給你出一個(gè)明細(xì)。
奇葩老板做的事,頭疼呀,如果入公司的賬有什么弊端呢
你這個(gè)沒(méi)有準(zhǔn)確的分出哪個(gè)固定資產(chǎn)來(lái),沒(méi)法確定每個(gè)資產(chǎn)的金額。
他自己飛到廣州采購(gòu)一批家具回來(lái),只有訂購(gòu)協(xié)議,協(xié)議上有數(shù)量和總價(jià)
可以自己做一個(gè)表來(lái)進(jìn)行分?jǐn)側(cè)胭~嗎
都是這樣的,真不知道如何入賬請(qǐng)教一下老師
那你自己定一下價(jià)格吧,或者是讓你老板出。
自己定一個(gè)價(jià)格讓老板簽字認(rèn)可再入賬是嗎
對(duì)的,可以這么做的。
謝謝老師,那購(gòu)買的客房使用的低值易耗品直接使用不需要入庫(kù)的商品可以直接計(jì)入成本或費(fèi)用里面嗎,還是要通過(guò)周轉(zhuǎn)材料~低值易耗品科目進(jìn)行過(guò)渡呢
你需要入庫(kù),你就做周轉(zhuǎn)材料。如果不入庫(kù)的話,你就直接做成本里面。