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你好老師,之前我錯把4月份一筆賬入固定資產(chǎn)了,并且計提折舊了,現(xiàn)在我要把它清了怎么做賬,謝謝

2024-08-12 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-12 15:57

同學,你好 應(yīng)該做到什么科目?

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快賬用戶3608 追問 2024-08-12 16:19

是不是先沖了在通過固定資產(chǎn)清理嗎

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快賬用戶3608 追問 2024-08-12 16:19

沒有做過,已計提3個月了

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齊紅老師 解答 2024-08-12 18:21

同學,你好 你要清的話,做紅字分錄,就是做一模一樣的分錄,金額負數(shù)

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同學,你好 應(yīng)該做到什么科目?
2024-08-12
你好,同學,那你可以這樣啊,借固定資產(chǎn) 貸累計折舊,然后調(diào)上一筆憑證。
2022-03-21
當時是怎么做的會計分錄。 正常是借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn)
2021-01-13
同學你好 這個沖減就可以了
2021-05-07
那你現(xiàn)在錄入的他會有一些數(shù)據(jù)讓你填,就之前已經(jīng)折舊多少,你直接按照之前已經(jīng)折舊的金額錄進去就可以了。 你這個中間結(jié)了賬的話,這個不是讓你做分錄去增加,直接是在你的期初余額里面增加就可以了。
2021-06-21
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