當(dāng)時(shí)是怎么做的會(huì)計(jì)分錄。 正常是借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)
老師,我之前五月份做了一筆固定資產(chǎn)清理,但是我的累計(jì)折舊錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)做的時(shí)候少了折舊了那筆數(shù)我現(xiàn)在該怎么改
老師,固定資產(chǎn)清理一般是: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 我想問(wèn)的是辦公桌當(dāng)時(shí)買(mǎi)是1000元,一次性累計(jì)折舊1000元,那現(xiàn)在桌子壞了就丟了,那么借:固定資產(chǎn)清理填什么數(shù)? 現(xiàn)在桌子丟了,應(yīng)該賬上怎么處理
你好 我接手一家賬務(wù) 3月份的時(shí)候入了一個(gè)固定資產(chǎn)借方余額是446017.70 但是我看累計(jì)折舊也是在3月份做了一筆423716.82 然后以后月份就沒(méi)有折舊了 這個(gè)是做賬錯(cuò)誤嗎
老師您好!我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計(jì)折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒(méi)有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了?,F(xiàn)在怎么調(diào)啊?謝謝老師!
老師,兩年前買(mǎi)了臺(tái)電腦4800元,當(dāng)時(shí)計(jì)提了折舊,借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,又做了一筆:借累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)后面這筆分錄錯(cuò)的,現(xiàn)在該怎么處理合適?。壳蠼??
銷(xiāo)售講一下傭金關(guān)聯(lián)的財(cái)務(wù)問(wèn)題,走合同方式,走現(xiàn)金方式,都牽扯什么問(wèn)題,分別應(yīng)該如何做?
老師員工工資3000社保可以按照8000交嗎
老師,無(wú)實(shí)繳的股權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃這個(gè)月執(zhí)行,如何確認(rèn)轉(zhuǎn)讓的公允價(jià)? 今年的未分配利潤(rùn)可以按這個(gè)月截止計(jì)算嗎?
老師,您好請(qǐng)問(wèn)下債務(wù)重組,債權(quán)人和債務(wù)人有什么區(qū)別,總是分不清楚
老師好,我是裝飾公司的會(huì)計(jì),想請(qǐng)教一下異地預(yù)繳的個(gè)人所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做(公司擔(dān)個(gè)稅)
您好,老師 個(gè)體戶(hù)有哪些優(yōu)惠政策?
你好 老師 這道題的答案為什么不是D 減去的是(3000-800)*0.0025*5-1200*0.0025*1
我給對(duì)方供原料,對(duì)方加工后給我,在不違反稅法會(huì)計(jì)法的原則下我們雙方需要進(jìn)行哪方面的會(huì)計(jì)和發(fā)票處理,需要對(duì)方注冊(cè)個(gè)什么類(lèi)型的公司?對(duì)方原來(lái)是XX食品有限公司!
老師有工資條的模版嗎
有點(diǎn)分不清承諾生效時(shí)間。什么時(shí)候用郵搓時(shí)間,什么時(shí)候用送達(dá)時(shí)間?
固定資產(chǎn)是當(dāng)月減少也需要計(jì)提的,但是我當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提所以累計(jì)折舊就錯(cuò)了,那我現(xiàn)在該怎么改
那就是你少記了費(fèi)用,現(xiàn)在要補(bǔ)提下折舊。 借管理費(fèi)用等貸累計(jì)折舊 沖減多記的固定資產(chǎn)清理,借固定資產(chǎn)清理負(fù)數(shù) 累計(jì)折舊 正數(shù)