同學(xué),你好 企業(yè)所得稅也有負稅率的說法
人員工資,可以上半年作為研發(fā)費用,下半年作為普通費用,這樣入賬嗎?
我有一個一般納稅人,去年欠款增值稅7萬,現(xiàn)在開進進項來,進項留底可以抵稅嗎?
報表里的應(yīng)交稅費科目應(yīng)該怎么計算?
老師,請問在2021年1-9月每月實繳了資本,但是沒有做印花稅申報,現(xiàn)在2025年8月做可以嗎
支票的金額是絕對記載事項,怎么金額也是授權(quán)補記事項
老師 我們收到一張發(fā)票 我采購的是不銹鋼軸 但是開票是光圓 這張票可以收嗎 金額52元
其他應(yīng)付款_法人有貸方余額,法人要提取備用金,可以做憑證在 借:其他應(yīng)付款法人嗎
請問老師六稅兩費優(yōu)惠政策減免部分的附加稅和印花稅,要單獨做賬嗎?借:應(yīng)交稅費,貸:營業(yè)外收入,還是直接根據(jù)繳納稅款的單據(jù):借:應(yīng)交稅費,貸:銀行存款?
請問老師,企業(yè)建造職工食堂領(lǐng)用了自產(chǎn)產(chǎn)品,成本180 產(chǎn)品稅率13,計稅價格是200 那么這項食堂的入賬價值是多少呢,請問全分錄怎么做
老師,我申報社保的時候顯示這個是什么意思呢,該單位存在應(yīng)申報未申報繳費工資/費額的職工,無法確認申報業(yè)務(wù)
通常負稅率的公式=(銷項-進項)/不含稅收入,企業(yè)所得稅我不是很清楚
同學(xué),你好 企業(yè)所得稅稅負率=實際應(yīng)納所得稅額/營業(yè)收入*100%。