您好,這個的話是按照收款時間開的,如果是9月收款,6月這種的話,你們出庫了嗎
老師,你好。請問一下,如果是小規(guī)模納稅人,工程公司,在8月的時候,收入一百多萬,但成本票因為銷售方的發(fā)票還沒開回來,造成了8月份的利潤偏高。但到了9月,收入只有二十多萬,但銷售方又把8月份的成本票在9月給我們開回來了,造成9月的成本比收入還大,像這樣的情況,該如何入賬才對?
老師,你好。我們6月份補開了3月份發(fā)票的,我們申報增值稅時應(yīng)該如何填寫的?我們3月份出口銷售了一批產(chǎn)品57870.65,當(dāng)時沒有開具發(fā)票,增值稅申報是按無票收入申報了。然后我們在6月份補開了3月份出口的那批產(chǎn)品的發(fā)票57870.65。6月份一共出口銷售552771.25,其中318387.64是在當(dāng)月已開發(fā)票了。由于發(fā)票數(shù)量不夠,234383.61是沒有開具發(fā)票。請問我們現(xiàn)在申報增值稅時應(yīng)該如何填寫呢?
老師,請教個問題,就是我們在6月份收到款已經(jīng)在6月增值稅申報表中做無票收入申報了,但我們在7月份把6月份收到的款項開具發(fā)票了,在申報7月申報表的時候該怎么填報吶?
假如10月份銷售20000萬,給購買方讓利1000,11月份開發(fā)票收款的時候是按照20000萬按照折扣5%開的(但是開票系統(tǒng)開出跟計算機算會有幾分錢的出入),10月份做賬應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,11月份開票收款又怎么做賬務(wù)處理,10月份申報增值稅的時候按照什么金額報
你好老師,我們在一月份簽了個銷售合同,2月份收的錢,但貨物分了兩次發(fā)出,6月發(fā)一次,8月發(fā)一次,期間未開發(fā)票,那我要在什么時候確認(rèn)收入呢?是發(fā)貨的時候嗎?
老師,印花稅怎么算?
顧客在菜里吃出異物,退款怎么做賬?
老師,小規(guī)模,季度開票總數(shù)不超過30萬元,月超過10萬元,免稅不
老師咨詢一下,現(xiàn)在學(xué)堂沒有直播課程了嗎
老師,請問有什么增值稅減半征收的政策嗎?沒什么印象有
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債權(quán)請求權(quán)不具有排他性是什么意思?
單位有食堂,經(jīng)常購買農(nóng)產(chǎn)品,蔬菜食用油等,公司是做建筑工程的,能不能開具農(nóng)產(chǎn)品購進發(fā)票,抵扣進項,在特定業(yè)務(wù)那里開具嗎?還需要通過稅局認(rèn)定才可以開具嗎?
董孝彬老師能給個微信號嗎?
明細(xì)賬 2月的本月合計和本年累計 與一月份的關(guān)系是如何的 ?所有科目都一樣嗎?
6月出庫了,老師如果按收款時間確定,確定收入不是有時間結(jié)點?發(fā)貨貨物所有權(quán)已轉(zhuǎn)讓
6月,如果發(fā)貨的話,1所有權(quán)轉(zhuǎn)移后,可以確認(rèn)收入
老師,我想問的是開發(fā)票時點和確認(rèn)收入時點有什么關(guān)聯(lián)?開發(fā)票是收到款再開?
這個的話,一般是收到款,我們才開票的這個
謝謝老師
不客氣的,祝您開心