可以按月結(jié)轉(zhuǎn),也可年末結(jié)轉(zhuǎn)
老師,每個(gè)月底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都未結(jié)轉(zhuǎn),比如不需要繳納稅我就沒做,需要繳納誰的話,借,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,實(shí)際扣款,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸,銀行存款,現(xiàn)在導(dǎo)致年底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有余額,我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到了2021年1月,需要怎么處理之前的錯(cuò)誤
你好,問題1增值稅月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),需要把余額轉(zhuǎn)到未交增值稅對(duì)嗎?問題2進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎?
每月進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?這樣進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅余額為0
每月進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?這樣進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅余額為0
老師,出口企業(yè),每月的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額,要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?那未交增值稅是不是又要結(jié)轉(zhuǎn)到出口退稅?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
不結(jié)賬可以嗎?還是必須結(jié)轉(zhuǎn)???
你好,不結(jié)轉(zhuǎn)是可以的