你好,是最好分開的
老師 我申報即征即退的業(yè)務,同月也開具了一般項目的業(yè)務發(fā)票,在申報的時候 主表里面,一般項目和即征即退的項目是分開顯示的,沒有合并到一起 是對的嗎?(左邊顯示的一般項目,右邊顯示的即征即退項目)
增值稅申報表:即征即退項目目前停產(chǎn),但是有產(chǎn)生的進項稅額認證部分(主要是銀行手續(xù)費)是填寫在一般項目還是填寫在即征即退項目?
老師,我們公司屬于即征即退增值稅納稅人。公司購入一個固定資產(chǎn)即用于一般項目也用于即征即退項目取得的進項如今還沒有實現(xiàn)收入怎么計算分攤分別申報增值稅一般項目和即征即退項目
老師您好!我們公司有軟件退稅業(yè)務,2022年我申報時,把即征即退的進項填在一般的進項了,能自己在本月的申報表中把應填在即征即退項目進項增加,一般項目進項減少,進行申報嗎
老師,我們公司有軟件即征即退的項目和一般項目,通常一般項目當月沒有開票的話那就不勾選抵扣進項稅額,這個不抵扣也有問題?
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認表錄入時單價和金額我應該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認單錄入時選含稅還是不含稅
老師,給供應商的現(xiàn)金折扣,是不是得體現(xiàn)在發(fā)票上?比如,我們向供應商處采購的貨款,有200元不需要付給供應商了,因為項目結(jié)束了,后期也不會跟這個供應商有合作了,現(xiàn)在我們在清理欠款情況。不需要付給供應商的這200元,我這邊做賬做成財務費用-現(xiàn)金折扣還是計入營業(yè)外收入?
因受邀到其他城市進行市集擺攤,可能會有3-6個月左右,這樣的話需要重新辦理營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照嗎
老師 我被這道題搞的很混亂。陳英老師基礎(chǔ)班講的是 土增稅,兩種算法,分為新建房和存量房。題里面說已經(jīng)自用了5年,是不是按照存量房?但是題里給的條件全是新建房的,為什么按新建房?如果按照新建房算法,題里面的印花稅,又是單獨算的,并非算在房子開發(fā)費用里。這個到底是怎么個算法邏輯?
老師:請問去年的發(fā)票作廢,今年怎么入賬?
老師,這個月公司開了發(fā)票,這個月還能注銷不,還是要等到6月把稅報了都,才能注銷
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師,我們在25年 根據(jù)24年未分配利潤 做了股東分紅,這個股東分紅需要再匯算清繳的時候填寫分紅明細嘛?
老師您好!請問年度個人所得稅匯算清繳里可以扣除商業(yè)健康險嗎?這個商業(yè)健康險指的是什么?
啥意思,能說明白點么
就是進項稅需要分別考慮,是否與軟件即征即退業(yè)務有關(guān)