您好 7月份開出第一份發(fā)票,也收了款,是標(biāo)志著籌建期結(jié)束了。這個(gè)就是做賬的時(shí)候正常做賬就是了 如果前期籌建期間的支出已經(jīng)全部入賬的話 就不存在開辦費(fèi)什么的了 后期用在建設(shè)這塊的支出 還是該進(jìn)在建工程就進(jìn)在建工程
老師,我這邊又有問題,要問您了,就是,比如說我這邊是做計(jì)件的,然后供應(yīng)商給我們開票,他開呃在建,他在開空存款項(xiàng)或者是建筑工程的時(shí)候,他的發(fā)票開的時(shí)候,不應(yīng)該就是要把那個(gè)工程項(xiàng)目寫上嘛,然后現(xiàn)在呢,他有一個(gè)工程項(xiàng)目景觀工程,他的合同是500萬,但是他結(jié)算下來只有300萬,相當(dāng)于說合同價(jià)格跟那個(gè)結(jié)算價(jià)就相差了200萬,然后他在付款的時(shí)候吧,我們已經(jīng)給他付到了300萬,這樣子的意思。
老師,想請教下,公司7月份開出第一份發(fā)票,也收了款,是不是標(biāo)志著籌建期結(jié)束了。這個(gè)就是做賬的時(shí)候正常做賬就是了吧,不存在開辦費(fèi)什么的了是不是?那后期用在建設(shè)這塊的費(fèi)用還是該進(jìn)在建工程就進(jìn)在建工程嘛
麻煩問下各位老師,有一家單位在做基礎(chǔ)建設(shè)前期籌建,本來是自然資源局招投標(biāo)委托第三方建設(shè)就好,但是由于時(shí)間緊迫,該單位自己找人做了前期籌建自己單位掏錢付了款,后期自然局又把錢全額轉(zhuǎn)給該單位了,這個(gè)會計(jì)怎么做科目啊,前期放在應(yīng)收帳款后期下賬可以嗎,那還需要籌建期花費(fèi)的發(fā)票嗎?
老師,您好!請教您 本廠在2023年7月份注冊成立,經(jīng)過近一年的裝修好后,在2024年9月份正式投入使用了,這之前收到的裝修費(fèi)發(fā)票是入 在建工程-建筑工程,科目內(nèi),那么在2824年9月正式投產(chǎn)后,什么時(shí)候開始將 在建工程-建筑工程,轉(zhuǎn)入 固定資產(chǎn)-房屋建筑物 科目來折舊呢?還有就是到了2025年2月份時(shí)還收到裝修發(fā)票,又如何處理呢? 麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝
我公司賬上掛著一筆付給A公司的100元預(yù)付賬款,賬上收到B公司開來的票應(yīng)付賬款100,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)A、B有可能有關(guān)聯(lián),如果要平賬,我現(xiàn)要如何操做?
以公司的名義購買了二手車價(jià)格25萬,現(xiàn)在一年后出售掉,以18萬出售,公司要繳納多少稅,具體稅種麻煩列下
請問老師我們是小個(gè)體戶,國家說9月1日必須給員工繳納社保,我想知道社保包含哪幾種,只給員工交養(yǎng)老保險(xiǎn)可以嗎,還是常說的那種五險(xiǎn)都算社保,都得交,我們這是黑龍江雞西地區(qū),最低繳費(fèi)基數(shù)是,4542 能幫我算一下,比例嗎,個(gè)人需要承擔(dān)多少,單位需要承擔(dān)多少,謝謝老師
你好老師,你向我們平時(shí)根據(jù)進(jìn)度付的這個(gè)工程的進(jìn)度款都在應(yīng)付賬款里面掛著一直這么掛著,不太合適吧?如果想查哪一家附了多少錢就看應(yīng)付賬款的借方的累計(jì)數(shù),對吧,老師
你好老師,公司買的設(shè)備(固定資產(chǎn)),因?yàn)閷Ψ焦酒飘a(chǎn)了,設(shè)備低于市場價(jià)賣給我們的,但是沒開發(fā)票,能入公司賬計(jì)提折舊嗎?
你好老師,我們酒店里的裝修跟樣品室的裝修,還需要再分明細(xì)嗎?都進(jìn)入到裝修費(fèi)用里面嗎?
小規(guī)模納稅人的成本票指的是什么
老師學(xué)習(xí)方法和 課包里面的標(biāo)準(zhǔn)做賬答案發(fā)一下吧 謝謝
公司需要注銷,但是公司有控股其他公司,能直接注銷嗎?
老師,請問個(gè)稅和養(yǎng)老保險(xiǎn)有沒有什么聯(lián)系,不申報(bào)個(gè)稅能領(lǐng)養(yǎng)老保險(xiǎn)嗎?需不需要補(bǔ)交才能領(lǐng)
現(xiàn)在期間費(fèi)用就該分開做了,不能全部入開辦費(fèi)了嘛。其他沒什么區(qū)別哈,老師
現(xiàn)在期間費(fèi)用就該分開做了,不能全部入開辦費(fèi)了其他沒什么區(qū)別哈 是的
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問