您好,這個是 借 固定資產清理 27000-3937.5=23062.5? 累計折舊 3937.5? 貸 固定資產 27000? ?借 銀行存款 5500? ? 資產處置損益17562.5? 貸 固定資產清理?23062.5??
請問老師:公司報廢一輛小車,處置收到2000元,增值稅交了230.09元,附加稅交了16.11元,會計分錄怎么寫?
老師你好,公司去年5月處置了一輛車,購入價值98000元,沒有抵扣進項稅,折舊計提完98000元,4S店把舊車置換了4000元,購置了一輛新車20萬元,4000元打到了公司賬面上。我現(xiàn)在應該怎么做處置固定資產的賬呢?具體賬務處理分錄,這4000元應該交多少稅
老師,我們22年買了一輛運輸車花了12萬,用了一年,折余價值9萬,我們又把它賣了,賣價8萬元,這個分錄要怎么寫?
我們企業(yè)買了一輛車,我們是小規(guī)模納稅人,然后購車發(fā)票上注明價稅合計金額是298000元,購置稅是26371.68元,工本本120元,首付了49129元,剩下的走銀行貸款的,請問這個分錄要怎么寫?
老師,我想問一下,我們公司買了一輛車花了27000元折舊了3937.5元,處置了5500元,銀行收款,虧損了17562.5元,這個會計分錄怎么寫
老師好,上繳總公司以前年度利潤怎么做賬?
老師,我們有兩個公司,我們9月份給一個員工交了社保之后,9月份我們把這個員工減員,然后增員到另外一個公司,給社保說10月再交社保,為什么會在扣一次9月份的工傷呢
經營所得個稅一季度收入20萬,成本費用165000,個稅500,二季度收入20萬,成本費用181000,交稅100三季度收入30萬,成本費用261000,交稅600,匯算清繳時應交多少稅,有法定減除費用
老師,我們出口貨物當時沒有開票,做了未開票收入。我怎么做分錄?和正常內銷一樣做賬嗎?還是說應收賬款需要做雙幣核算?我6月份就是人民幣做的?
我計算的結果是需轉回83w,為什么這道題的答案是需轉回53w
老師,我們有兩個公司,我們9月份給一個員工交了社保之后,9月份我們把這個員工減員,然后增員到另外一個公司,給社保說10月再交社保,為什么會在扣一次9月份的工傷呢
祝老師雙節(jié)快樂請問:一般納稅人,帶票每噸7000,運輸費每噸400元,運輸發(fā)票我是開了的,每噸36元,稅點是給了的,我銷售是8040每噸,利潤每噸600元,增值部分應該多交多少稅
老師,公司買一輛45萬的車,一般折舊多少年,公司是小型微利企業(yè)公司
老師,我們9月在一個公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調到另一個公司,從10月份開始交社保,為什么稅局還扣工傷,9月份減員后,在另一個公司增員,從10月交社保,為什么還扣9月份工傷
圖一,非正常消耗的物料為什么要剪掉 圖二和圖三,關于委托加工成本的問題,1、委托加工物料需在受托方存貨中列支(圖二)但圖三習題中受托加工存貨不應計入存貨,這是個悖論,是題的答案不對嗎?
資產處置損益17562.5這個最后是不是結轉到本年利潤里了
嗯對,是結轉到本年利潤
沒有資產處置損益這個科目用那個可以代替
營業(yè)外支出,這個也是可以的
好的,謝謝
不客氣的,麻煩給一個五星好評吧謝謝