您好,這個是可以自己在申報表調(diào)整的,這個能

老師,稅務(wù)要求補的未開票銷售,填報增值稅申報主表時,金額是否需要填在納稅檢查調(diào)整的銷售額欄次?
老師,日常工作中,增值稅申報表附表里面的銷售額和銷項應(yīng)納稅額根據(jù)什么填報呀,是財務(wù)軟件里面的哪個科目還是可以看開票系統(tǒng)的不含稅銷售額和稅額
老師,你好。我賬面的收入與開票系統(tǒng)有差異,屬于錯賬,收入少做了100,開票系統(tǒng)多了100元,那增值稅申報時,為了和我賬面一致,我可以在增值稅申報表附表一,填寫在納稅檢查調(diào)整-100嗎?
收入漏記了,增值稅申報有一欄納稅調(diào)整在那里填寫怎么理解,是前提用了一以前年度調(diào)整損益科目嗎,然后企業(yè)所得稅要去調(diào)整那年更改,增值稅在今年增值稅申報檢查調(diào)整里面填寫嗎,這樣就不用更改調(diào)整那個年度的增值稅申報表了嗎???
增值稅及附加稅費申報表中有一欄“納稅檢查調(diào)整的銷售額”是填什么金額,可以填因前期計提銷售額而在本期紅沖的金額嗎
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?