同學你好 這個需要填寫的
老師,稅務要求補的未開票銷售,填報增值稅申報主表時,金額是否需要填在納稅檢查調整的銷售額欄次?
房地產企業(yè)還沒有正式開銷售發(fā)票,按預收款預繳的增值稅,每月報稅時除了填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》,申報時是不是還要填寫在申報表主表第28欄①分次預繳稅額欄次?還是等到開正式發(fā)票給業(yè)主時,即有銷售額時再填寫增值稅納稅申報表(主表)第28欄?
老師你好,小微企業(yè)季度銷售額未達到30萬,專票開了5萬,在填季度增值稅申報表時,是不是把專票的金額填在主表第二欄,普票金額填在第十欄(小微企業(yè)免稅銷售額)就可以了???還需要填附表嗎?
因稅務稽查填寫在了“附表中的,納稅檢查調整”相關欄次 的未開票收入,補開發(fā)票后怎么申報增值稅
增值稅及附加稅費申報表中有一欄“納稅檢查調整的銷售額”是填什么金額,可以填因前期計提銷售額而在本期紅沖的金額嗎
老師您好 我想問一下 前兩年收的一部分款比如是1萬 做的是預收賬款 然后這個月把全部的款收回來了比如是5萬 分錄怎么做呀
老師!年度匯算清繳的申報表和24年4季度的申報表不一致,有問題嗎?是否需要更正一致?(24年4季度季報的時候費用沒有完全做完)
比如賣瓷磚 賣衛(wèi)浴的這類個體店,能開沙子水泥的發(fā)票嗎?
老師好,工商年報時,提示受益人要進行相關信息備案。公司注冊資本不超過1000萬元人民幣的,可承諾免報,對嗎?
老師您好,就我們這有一個員工比如工資報個稅是在我們公司報的,但是工資是在另一個公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個一點理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價: 甲方 合同金額:605450元,預付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預付款 10萬元,年底付清付 523850元 老師哪個劃算一點喃
直接用于生產的材料可以計入制造費用嗎?還是要計入生產成本?
老師,資產負債表里的實收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢加上未付款的錢,能直接填進去嗎
請問老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個人,每個月也報個稅嗎?怎么報法人還是合伙人
老師,附表一稅務說填在未開票銷售欄,那主表由附表生成,納稅檢查調整那欄就不能填寫金額
沒有需要調整的就不用填寫