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增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中有一欄“納稅檢查調(diào)整的銷售額”是填什么金額,可以填因前期計(jì)提銷售額而在本期紅沖的金額嗎

2024-02-05 17:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-05 17:44

你好,不可以填寫紅沖的金額 計(jì)提的銷售額因紅沖,可在當(dāng)期直接確認(rèn)沖減,和按照正常申報(bào)的銷售收入填寫 納稅檢查調(diào)整的銷售額一般是稅務(wù)稽查等情況發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范,讓補(bǔ)調(diào)整的金額,現(xiàn)在很少用了

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齊紅老師 解答 2024-02-05 17:46

以前核定的時(shí)候會根據(jù)檢查結(jié)果,核定公司的收入,然后把差額填寫到這里。

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快賬用戶1092 追問 2024-02-05 17:49

那因?yàn)橛?jì)提的銷售額因紅沖導(dǎo)致報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入跟開票金額不一致怎么報(bào)稅

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齊紅老師 解答 2024-02-05 17:52

開票的收入申報(bào)填寫為開票收入 計(jì)提的差額負(fù)數(shù) 和本期計(jì)提的金額合計(jì)填寫在未開票收入,正負(fù)數(shù)都可以填寫 金額特別大稅務(wù)局會可能會讓說明情況,只用寫個(gè)情況說明就可以。一般不會讓寫,也屬于正常情況

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快賬用戶1092 追問 2024-02-05 19:57

開票的收入申報(bào)填寫為開票收入計(jì)提的差額負(fù)數(shù)這個(gè)指的是

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齊紅老師 解答 2024-02-05 20:46

開票的收入申報(bào)填寫為開票收入; 計(jì)提的差額負(fù)數(shù) 和本期計(jì)提的金額合計(jì)填寫在未開票收入,正負(fù)數(shù)都可以填寫

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你好,不可以填寫紅沖的金額 計(jì)提的銷售額因紅沖,可在當(dāng)期直接確認(rèn)沖減,和按照正常申報(bào)的銷售收入填寫 納稅檢查調(diào)整的銷售額一般是稅務(wù)稽查等情況發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范,讓補(bǔ)調(diào)整的金額,現(xiàn)在很少用了
2024-02-05
您好,這個(gè)是可以自己在申報(bào)表調(diào)整的,這個(gè)能
2024-08-07
你們季度銷售額小于30萬嗎?
2024-01-14
同學(xué)你好 對的 是免稅銷售額
2023-03-08
你去看一下,你是不是有負(fù)數(shù)銷售額。有負(fù)數(shù)銷售額的,他沒有取到數(shù)據(jù)
2025-01-02
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