你好,不可以填寫紅沖的金額 計(jì)提的銷售額因紅沖,可在當(dāng)期直接確認(rèn)沖減,和按照正常申報(bào)的銷售收入填寫 納稅檢查調(diào)整的銷售額一般是稅務(wù)稽查等情況發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范,讓補(bǔ)調(diào)整的金額,現(xiàn)在很少用了
增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
請問小規(guī)模納稅人這個(gè)季度收入50萬元,那增值稅及附加稅申報(bào)表的(四)免稅銷售額這欄要填45萬元嗎,還是填0元,目前(四)免稅銷售額這欄的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)生成的開票金額40萬元。請問(四)免稅銷售額這欄的數(shù)據(jù)要怎么填
請問,今天我的開票軟件已同步匯總上報(bào)了,電子稅務(wù)局増值稅申報(bào)表附一表的上面有1月銷售額及銷項(xiàng)稅額,但是附一表在下面的填列金額欄里卻只有銷售額,沒有銷項(xiàng)稅額,而且此列是灰色,填都填不上去,請問是什么問題呢?
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料三,本期服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額這一欄填的是免稅銷售額嗎
報(bào)稅總是提示按以下提示操作,1本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額對應(yīng)填寫在第11欄,2適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中,是什么意思
老師,收款方和開票方不一致,我們收到的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能用來勾選抵扣增值稅嗎
老師您好,我開了一個(gè)個(gè)體工商戶,請問我現(xiàn)在要給一個(gè)學(xué)校開普票,開票那個(gè)選項(xiàng)里有個(gè)含稅和不含稅,那我是選哪個(gè),對我分別有什么影響嗎
老師,麻煩問下酒店餐具的報(bào)損率一般是多少,以什么作為基數(shù)去核算
以工代賑項(xiàng)目,1-8月施工時(shí)間,農(nóng)民工用工,大工 小工 技術(shù)工都有,發(fā)工資 勞動(dòng)合同怎么簽,比如3月技術(shù)工做了10天,4月有沒需要,5月又叫技術(shù)工,做,個(gè)稅申報(bào) 怎么報(bào)?
一般納稅人購進(jìn)貨物成本是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
答案是不是少了一個(gè)答案是不是少了一個(gè)
如果有個(gè)公司好幾年的帳套弄丟了找不回了怎么辦
你好,老師,老板想把個(gè)體戶改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個(gè)體戶收款碼就得改成對公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
以前核定的時(shí)候會根據(jù)檢查結(jié)果,核定公司的收入,然后把差額填寫到這里。
那因?yàn)橛?jì)提的銷售額因紅沖導(dǎo)致報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入跟開票金額不一致怎么報(bào)稅
開票的收入申報(bào)填寫為開票收入 計(jì)提的差額負(fù)數(shù) 和本期計(jì)提的金額合計(jì)填寫在未開票收入,正負(fù)數(shù)都可以填寫 金額特別大稅務(wù)局會可能會讓說明情況,只用寫個(gè)情況說明就可以。一般不會讓寫,也屬于正常情況
開票的收入申報(bào)填寫為開票收入計(jì)提的差額負(fù)數(shù)這個(gè)指的是
開票的收入申報(bào)填寫為開票收入; 計(jì)提的差額負(fù)數(shù) 和本期計(jì)提的金額合計(jì)填寫在未開票收入,正負(fù)數(shù)都可以填寫