你好,你做內(nèi)賬按照你實(shí)際業(yè)務(wù)來就可以的,你不用管對方做不做賬,付不付款。
老師,我想問一下,就是一般小車子托運(yùn)個人的是沒有運(yùn)費(fèi)的,但是我這個業(yè)務(wù)發(fā)生了,又要做費(fèi)用,就要找運(yùn)輸公司代開運(yùn)輸發(fā)票,別人要收8個點(diǎn)的稅費(fèi),這個怎么做賬寫分錄啊,
老師,請問下,21年9月,我司是加工方,未入賬,也沒開票,現(xiàn)在對方公司要求我司開加工費(fèi),對方公司也沒有付款給我司,但是實(shí)際上是有這筆業(yè)務(wù)發(fā)生的,是會計(jì)漏入賬了,應(yīng)該怎么補(bǔ)入賬呢?現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票。那之前未計(jì)提也沒做委托加工物資出去,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,我是從去年11月份接手一家運(yùn)輸有限公司的內(nèi)賬一會計(jì)做,憑證每個月都錄了。就是不知道怎么做月末結(jié)轉(zhuǎn)?我單位是用金碟精斗云財(cái)務(wù)軟件。我查看了之前的會計(jì)。這家公司是從去年5月份開始運(yùn)營的,她做到8月份就沒做了,一直沒會計(jì),中間一段一直空著。我接手后,先保持正常運(yùn)營,然后慢慢的,一點(diǎn)點(diǎn),一點(diǎn)點(diǎn)把它銜接上了?,F(xiàn)在的情況就是沒有做月末結(jié)轉(zhuǎn)。老師,教下怎么操作。
老師,我是一家運(yùn)輸有限公司的內(nèi)賬會計(jì),去年″11月份接手做,當(dāng)時是有一個兼職會計(jì)在幫忙做。公司是2022年5月份成立并運(yùn)營的。會計(jì)只做到22年8月份的賬,當(dāng)時我說不接手這個賬,我發(fā)現(xiàn)她把現(xiàn)庫賬做成負(fù)數(shù)了。老板就說不管前面的賬,你只接手做11月份以后的賬。我現(xiàn)在有點(diǎn)空了,我想問老師,她為什么會把現(xiàn)金做成負(fù)數(shù)了。
老師,我是一家運(yùn)輸有限公司的內(nèi)賬會計(jì),我公司交社保了,我想問做分錄時交社保要先計(jì)提的嗎?
樸老師,怎么在自然人電子稅務(wù)局添加多加單位信息
樸老師,員工的房貸信息,會計(jì)可以幫助錄入自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)嗎?
你好,A企業(yè)是做成品油的企業(yè),企業(yè)買地開發(fā)建設(shè)加油站,建成投入使用后后外包或租賃給第三方經(jīng)營,在賬務(wù)處理上怎么做分錄?
樸老師進(jìn),在嗎樸老師
老師你好,你說這個月進(jìn)的庫存是10噸,為啥只記采購8噸,剩下記到待認(rèn)證里
我們公司的有些固定資產(chǎn),在500萬元一下,我都計(jì)入成本費(fèi)用了,稅務(wù)報(bào)表也沒做任何改動
老師幫解答一下這道題
一般納稅人銷售水果稅率是幾個點(diǎn),從農(nóng)戶手里購入水果進(jìn)行出售
香港公司:有沒有老師負(fù)責(zé)過香港公司賬務(wù)和稅務(wù)?有得話,想請教一個問題
老師,公司法人也是公司員工,高速公路過路費(fèi)和里程費(fèi)怎么做賬呀
現(xiàn)在問題是我單位老板要我確認(rèn)收入多少?要求對方單位付款給我公司。
你好,這個業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,你們不確定金額嗎?應(yīng)該提前有合同的吧?
據(jù)我了解對方單位換了會計(jì),也沒做賬的
那欠你們的錢,他知道吧 你們可以把你的原始憑證給對方復(fù)印一份。
我也是半路接手的,我查看前面的沒做,我也沒做,現(xiàn)在我在補(bǔ)做。
那個每個月的細(xì)明祥單都有的,
你好,那就補(bǔ)上的。對方不清楚的,那你就給對方提供證明,讓對方付款。
給對方一份讓他們也確認(rèn)付款金額,對嗎?
我補(bǔ)上,不開票收入:借應(yīng)收賬款一?ⅩX 貸主營業(yè)務(wù)收入一XXX 分錄是這樣寫嗎?
可以的,可以這么做的。