你好這里指的是出口退免申報(bào)
你好,老師,請問一下,上個(gè)月開了出口發(fā)票,本月申報(bào)出口退稅后被駁回了,現(xiàn)在已經(jīng)超過15號了,只能留到下個(gè)月申報(bào)出口退稅了,請問下個(gè)月申報(bào)上個(gè)月與本月出口退稅的時(shí)候,上個(gè)月開具的發(fā)票是否需要沖紅重新開具?。苛硗獬隹谕硕愊到y(tǒng)上傳報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)以往是一次上傳一個(gè)月的,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候是不是需要把上個(gè)月跟本月的報(bào)關(guān)單全部上傳呀?請老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,請問我們上個(gè)月是首次申報(bào)出口退稅,但是實(shí)地核查沒有通過,退稅科說上個(gè)月申報(bào)的退稅申報(bào)已經(jīng)回退了,讓這個(gè)月重新申報(bào),但是免抵退稅申報(bào)表力 本年累計(jì)出口銷售額第1欄和第4欄還有上月申報(bào)的數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么辦,上月的審核流程是顯示已發(fā)放,我還可以通過“企業(yè)撤回申報(bào)數(shù)據(jù)申請”撤回上期的申報(bào)數(shù)據(jù)嗎?
老師,我上個(gè)月申請了一筆出口退稅,當(dāng)時(shí)是需要現(xiàn)場審核,提供紙質(zhì)資料后出口退稅科說只能視為出口但是進(jìn)項(xiàng)不得抵扣,讓我這個(gè)月零申報(bào)結(jié)果就能出來,這個(gè)結(jié)果是不予辦理應(yīng)退稅額怎么是0呢?
老師,這個(gè)月第一次出口申報(bào),稅局已經(jīng)核查過了,讓下個(gè)月自己申報(bào)下,哪怕零申報(bào)還要申報(bào)下,就申報(bào)增值稅嗎?數(shù)據(jù)自動(dòng)帶入的吧,還需要自己在哪欄上填下呢
老師,我們生產(chǎn)企業(yè)上個(gè)月首次出口退稅,上個(gè)月已經(jīng)現(xiàn)場審核通過,這個(gè)月讓我們就算不開票也要零申報(bào)下,他指的是出口退免申報(bào)還是增值稅申報(bào)呢
老師好,A公司和B公司合伙成立了C公司,C公司員工是由A,B兩家公司派去的員工工資也在原公司發(fā)放,C公司可以把A,B公司發(fā)放了的工資直接轉(zhuǎn)給各自的公司嗎?個(gè)稅在哪個(gè)公司申報(bào)?
老師,您好,請教您兩個(gè)問題哈,第一,比如說,我們采購的試劑盒一百萬,廠家額外贈送我們二十萬的試劑盒,贈送這二十萬沒有給我們開發(fā)票,只給了我們出庫單,我們根據(jù)他的出庫單入庫,然后后期按正價(jià)給它賣掉,正常開給下游發(fā)票,這樣合理嗎?第二個(gè)問題就是,我們采購的試劑盒發(fā)票規(guī)格型號寫的很清楚,我們賣出去的時(shí)候規(guī)格型號可不可以寫的模糊一些,比如說,開進(jìn)來是(血?dú)夥治鰴z測卡 50人份/盒),我們開出去是 ( 血?dú)夥治鰴z測卡 10盒),這樣行嗎?
做石材的雙定額個(gè)體戶收客戶幾個(gè)稅點(diǎn)好呢
公章丟了,該怎么辦,去哪補(bǔ)
出口退稅申報(bào)時(shí)出口發(fā)票號碼填寫錯(cuò)誤,已經(jīng)退稅成功,后面自己發(fā)現(xiàn)填錯(cuò)了怎么修改,只有把退稅款退回稅務(wù)局重新退稅一種辦法嗎
企業(yè)安置殘疾人員加計(jì)扣除企業(yè)所得稅,包括內(nèi)退職工不?
老師好,麻煩問下進(jìn)口增值稅的減去15% 和消費(fèi)稅15% 這兩個(gè)15%的稅率是怎么來的?
老師!公司為員工在外租的個(gè)人的住宿的房子,房東在稅務(wù)局代開發(fā)票給公司,產(chǎn)生的個(gè)稅和房產(chǎn)稅是房東名字,房東要求這部分費(fèi)用公司承擔(dān),這個(gè)公司如何處理?
管理人員的工資計(jì)入管理費(fèi)用,銷售人員的工資計(jì)入銷售費(fèi)用,工人的工資計(jì)入生產(chǎn)成本,那什么計(jì)入應(yīng)付職工薪酬?這幾者之間有什么關(guān)系嗎?
自然人獨(dú)資公司注冊資本100萬,然后實(shí)收資本150萬,100萬入實(shí)收資本,50萬計(jì)入了資本公積,現(xiàn)在公司的投資款不需要這么多錢了,退回50萬資本公積到股東個(gè)人上,這個(gè)步驟涉及到要交稅嗎?如何記帳呢?
出口退免申報(bào)上這個(gè)月沒有報(bào)關(guān)單要填直接到確認(rèn)匯總表那邊期末留底它自動(dòng)跳出了數(shù)據(jù)按確認(rèn)就行了是嗎
是的你說的是正確的
這次的增值稅申報(bào)表上面退稅的金額在留抵稅額上面,我怎么記得生產(chǎn)企業(yè)退稅的金額不應(yīng)該在免抵退上面嗎
免抵退匯總表上也有的
免抵退里面的那個(gè)金額是在留抵稅額里面的
不是,免抵退匯總表讀取增值稅申報(bào)表的留底稅額
是的,它當(dāng)期就一個(gè)數(shù)據(jù)就是在增值稅納稅申報(bào)表期末留底稅額有個(gè)金額,在應(yīng)退稅額里面是0,沒有數(shù)據(jù)啊
那繼續(xù)留在增值稅申報(bào)表里
什么?這樣對嗎,是否能退
能退,請你申報(bào)出口退稅時(shí)才可以,你本期申報(bào)是零不可以退
可是上次現(xiàn)場審核,稅局的人說就算這次是0也要0申報(bào)下才能退的啊
有留抵稅額就可以退稅申報(bào)時(shí),免抵退匯總表不是零的情況
那我這次申報(bào)的對不對呢?
你本期免抵稅沒申報(bào),自然舊不可喲退
什么叫我沒申報(bào)啊,我不是在申報(bào)的嗎?零申報(bào)啊,然后跳出來留抵稅額
零申報(bào)沒有應(yīng)退數(shù)據(jù)啊,免抵退表格是空的
免抵退稅表格上面有個(gè)留抵稅額這個(gè)不是退給我的錢嗎
你免抵退匯總表應(yīng)退稅額是多少?