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你好,老師,請問一下,上個月開了出口發(fā)票,本月申報出口退稅后被駁回了,現(xiàn)在已經超過15號了,只能留到下個月申報出口退稅了,請問下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的發(fā)票是否需要沖紅重新開具???另外出口退稅系統(tǒng)上傳報關單數據以往是一次上傳一個月的,下個月申報的時候是不是需要把上個月跟本月的報關單全部上傳呀?請老師指點一下,謝謝!

2021-07-21 22:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-21 22:15

您好,被駁回的原因是什么呢?正常情況下,下個月申報的時候不需要沖紅重新開具,下個月申報的時候需要將本月和上月的一并上傳。

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快賬用戶2724 追問 2021-07-21 22:19

我們的免抵額低于稅務局的界限,稅務局要求我們提高,所以才駁回的,那出口退稅系統(tǒng)是需要改一下這個比例吧?那多認證的那部分進項改如何處理跟做賬呀?

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-21 22:30

您好,您看看貴公司實際的業(yè)務情況,如果可以操作,就改一下比例,使內銷的增值稅稅額大于外銷的退稅額,多認證的部分進項已經改不了了,看是否可以留抵,如果可以留抵,賬務按正常的處理。

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您好,被駁回的原因是什么呢?正常情況下,下個月申報的時候不需要沖紅重新開具,下個月申報的時候需要將本月和上月的一并上傳。
2021-07-21
您好,不需要重開,做留抵退稅就可以了。
2021-07-22
你好,是的,暫時是這樣的。后期可能出臺取消時間的限制,但是目前還沒有出臺
2022-04-16
同學你好,可以的,紅沖錯誤發(fā)票,這個月重新開具后正確的發(fā)票,然后辦退稅。
2024-03-05
?未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅 ? 如果以后補開發(fā)票 借:主營業(yè)務收入?-未開票 貸:主營業(yè)務收入?–已開票 ? 在摘要里邊寫明:沖某月未開票收入,本月開票收入 一般納稅人:在附表1未開具發(fā)票列填負數
2025-01-19
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