借:銷售費用-運費2000 貸:其他應(yīng)收款2000

老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進項銷項發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加保基數(shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財務(wù)軟件自動生成的報表,利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
請問老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請定期定額
請問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
后面的呢?還要收取給購買方墊付的款分錄?
借:銷售費用-運費2000 貸:其他應(yīng)收款-員工1600 貸:其他應(yīng)收款-買方 400
一部分對方的貨,對方機器有問題,我們給他發(fā)一下,所以我們支付出去運費,向他們收取回來,還有一部分我們的貨,成本價給的他,所以運費另外收取,怎么做分錄!
運費另外收取都掛應(yīng)收賬款,只是摘要里邊注明是代收運費
那全部的分錄是?
借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 你們支付要收回的費用
就是問題是這個款還沒收回呢呀,麻煩老師發(fā)一下全部的分錄,完整的
還沒收回,你現(xiàn)在只是墊付款就做 借:應(yīng)收賬款-你的客戶 貸:銀行存款 銷售收入正常做收入的賬,沒收款掛應(yīng)收賬款
不是老師,這次對方報銷了運費2000元已開發(fā)票沖借款(其中給購買方墊付運費400元,需向他們收?。┻@個墊付款,銷售部來報銷沖借款了,這怎么做分錄
關(guān)鍵是那個400是誰支付的?你們公司支付的時候沒做賬?
我前面寫了呀,他先借款3000,后來報銷沖這筆借款 ,報銷的里面有這400元呀
只不過這400元,后期會和貨一起收款
就是要單獨收我們客戶的運費
意思是還是那個人支付的400運費? 借:銷售費用-運費1600 借:應(yīng)收賬款-客戶 400 貸:其他應(yīng)收款-員工2000
實際運費不是2000元嗎? 借:銷售費用-運費2000
對方的發(fā)票也是2000元呀
本身應(yīng)該400元開給別人的,你們代付的運費不能做費用
那老師,我之前都是這樣做的對不? 借:銷售費用 貸其他應(yīng)收款 借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 是需要調(diào)整嗎?
是的,那個需要調(diào)整的,應(yīng)該收回的費用,不能做自己公司的費用
那運費另外和客戶收取,這種不就和包郵一個意思了嗎?只不過運費另外收取走其他業(yè)務(wù)收入,包郵的話運費算一起了走的是主營業(yè)務(wù)收入?
把握一個原則,自己承擔(dān)的費用才直接做費用,要收回的就不能做費用。代墊的費用400,需要開票給對方,那么你們就做費用,開票給對方就做收入。不開票就就按我說的那樣子做