你好這個不需要繳納印花稅
我們公司是文化傳媒公司,稅務(wù)備案是培訓教育,加計抵減備案是生活服務(wù),開票是現(xiàn)代服務(wù)直播服務(wù)和經(jīng)紀代理,一直都是按照生活服務(wù)加計抵減進項,請問老師是不是適用現(xiàn)代服務(wù)進項10%加計抵減?如果錯了可以在本月一次性按照進項5%調(diào)增嗎
老師,我們是文化傳媒的公司。平時主要做活動,比如舞臺搭建這種。開票也是現(xiàn)代服務(wù)活動費。我們收到廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費。這是直接入成本還是業(yè)務(wù)宣傳費呀?
我司是一家會計服務(wù)公司,開出去的發(fā)票都是*會計服務(wù)*服務(wù)費,請問是否需要申報繳納印花稅? 另外,請問哪些收入哪些行業(yè)不需要繳納印花稅?
我們是文化傳媒公司印花稅按照銷售收入繳納,每月也有服務(wù)費進項,這部分也要交嗎?我們沒交過
我們是文化傳媒公司,靈活用工平臺給我們開票內(nèi)容現(xiàn)代服務(wù)信息服務(wù)費,這種需要申報印花稅嗎?每月只按照銷售收入申報印花稅
個體工商戶和個人獨資企業(yè)分別需要申報什么,按季度還是月度
老師這題C不是也超過183天嗎
老師,我出租一套房,每個月3000元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權(quán)個報稅人員怎么著比較快啊
老師好!比如,債款面值100,發(fā)行價是110,利息調(diào)整額就是10,會計分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負債貸方,那這10計入貸方的意義是什么?我認為計入貸方就意味著負債增加,而這10計入“銀行存款”的借方不是購買方提前給企業(yè)的補償嗎?我不理解的是購買方給了我10為什么會導(dǎo)致負債增加了10,若是為了借貸金額相等我只能死記硬背,但我不明白其中的道理,望老師詳細指導(dǎo),非常感謝
老師,2024年12月份的報表我申報錯了,現(xiàn)在還可以改嗎,利潤報多了
你好,公司收到的快遞費,是對方客戶付給我們的,我們快遞是順豐快遞月結(jié)的,收到的快遞還怎么入賬?
公司租了一個酒店的房間做門店,但是酒店只能開住宿費發(fā)票,可以拿住宿費發(fā)票入賬做租金嗎
老師,請問黃金行業(yè)交稅是差額征收,結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準則,有個長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
我都是按照銷售收入繳納印花稅的,那我們這邊服務(wù)業(yè)一般都是哪些需要繳納印花稅?
看下印花稅稅目 你這個不符合這里面的要求
屬于技術(shù)合同嗎?
不屬于技術(shù)合同的
那如果這樣的話我每季度是不是也不用按照銷售收入申報印花稅了
看你的稅種認定 有按季度的0申報
因為聽說不報印花稅有風險,所以每個季度都報印花稅,本來一二季度銷售收入少報了想更正申報,這樣的話也就不需要更正申報了
是啊 不需要更正申報的
那我第三季度申報印花稅該怎么申報,是不是剔除直播服務(wù)和信息服務(wù)費,有開信息技術(shù)服務(wù)費就按照這個金額申報
你好 給你核定的那個印花稅 你們都有啥業(yè)務(wù)
核定的期中一項技術(shù)服務(wù),其他的都沒有發(fā)生
那就申報技術(shù)合同印花稅
技術(shù)合同是不是我可以就剔除我們開出去的直播服務(wù)費這種收入
是啊 不屬于的就不要算進來了