你好,你們這個做成本就好了。
老師您好,我公司代理A客戶的產(chǎn)品推廣,宣傳服務(wù),以及活動策劃,組織,舉辦等,活動實(shí)際執(zhí)行會找傳媒策劃B公司代理,我們就相當(dāng)于中間商,從實(shí)際支出費(fèi)用增加15個點(diǎn)的費(fèi)用再和A客戶結(jié)算,請問這些業(yè)務(wù)這些我應(yīng)該給A客戶開具什么發(fā)票呢?收到B公司的會議發(fā)票我需要找他們拿會議記錄和簽到表嗎?
老師。我們是傳媒公司?,F(xiàn)在主辦一個活動。對方給我們贊助1萬元。讓我們開發(fā)票。開廣告代理服務(wù)類目。那我直接開*廣告代理服務(wù)*贊助費(fèi) 可以嗎?
老師,我們是文化傳播小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在主要業(yè)務(wù)是發(fā)布廣告,活動策劃,我想問一下這些收入做什么科目,廣告費(fèi),設(shè)計(jì)費(fèi),模特的,設(shè)備租賃的支出做什么科目呢^_^
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)幾個問題: 1、申報(bào):季度不超6萬,填免征收入欄 季度超過6萬,全額填入應(yīng)征收入欄 對嗎? 2、按含稅收入填,對嗎? 3、與增值稅收入無關(guān),不需要一致,只需要按照廣告收入部分申報(bào)文化事業(yè)費(fèi),對嗎? 4、設(shè)計(jì)服務(wù)*廣告宣傳制作 廣告服務(wù)*廣告發(fā)布制作 文化服務(wù)*活動宣傳策劃費(fèi) 我公司開了這三種票,都要交文化費(fèi)還是哪個要交?
老師,我們是文化傳媒的公司。平時主要做活動,比如舞臺搭建這種。開票也是現(xiàn)代服務(wù)活動費(fèi)。我們收到廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費(fèi)。這是直接入成本還是業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)呀?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報(bào)4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?