根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
一般納稅人月末有留抵稅,那月末銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?不結(jié)轉(zhuǎn)的話月末余額就掛著?
老師,一般納稅人做賬,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額分錄怎么做呢?我月末的時(shí)候銷項(xiàng)稅余額四萬,進(jìn)項(xiàng)稅余額三萬六。
一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額月末和年末沒有做結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在賬面上進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額都有余額,應(yīng)該怎么處理呢
老師,一般納稅人月末進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師好!一般納稅人,月末進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額必須結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,其他流動(dòng)資產(chǎn)期末余額是負(fù)數(shù)是什么情況呢,是不是賬務(wù)處理錯(cuò)了
一個(gè)公司小規(guī)模成立2年了都是0申報(bào),想用這公司做經(jīng)營貸,怎么做些流水養(yǎng)起來這公司?再做經(jīng)營貸,對(duì)流水和收入或者納稅有什么要求?能不能出個(gè)方案?我給老板規(guī)劃講一下?急
請(qǐng)問老師 ,公司老板投資了一個(gè)投資平臺(tái),合伙企業(yè),利用投資平臺(tái)又投資了一個(gè)有限責(zé)任公司,占股20%,那這部分自己在填寫火炬網(wǎng)時(shí),選擇是否有公司風(fēng)險(xiǎn)投資,該怎么選
老師,代扣個(gè)人的社保為什么計(jì)到其他應(yīng)付款的借方
小規(guī)模第一季度申報(bào)了企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了,當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,直接繳納了款,現(xiàn)在怎么調(diào)整啊,補(bǔ)計(jì)提嗎
老師,所得稅費(fèi)用的分錄怎么做呢?需要計(jì)提嗎?
老師,第一個(gè)格子說可以疊加享受優(yōu)惠,最后一個(gè)格子又說只能選擇其中一項(xiàng),請(qǐng)問可以幫忙解讀一下嗎?有點(diǎn)迷糊。
老師,內(nèi)賬是不是只要是屬于當(dāng)期的費(fèi)用,就要入賬在當(dāng)期,不管有沒有付款,是嗎?
老師,可以給我詳細(xì)講講這四個(gè)事項(xiàng)嗎?有點(diǎn)想不明白
對(duì)方公司把商業(yè)承兌匯票背書給我們,具體要怎么做,懂得老師回答謝謝,不知道流程就別回復(fù)了謝謝
進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額不做反方向沖減分錄嗎?
那個(gè)不需要沖平的,正確申報(bào)增值稅就行