同學(xué)你好,如果本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是按銷項(xiàng)稅金額 結(jié)轉(zhuǎn),沒(méi)有抵完的進(jìn)項(xiàng)留在進(jìn)項(xiàng)稅額中;
老師,目前進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),期末有留底稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出期末有余額,需要月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎
一般納稅人,有簡(jiǎn)易計(jì)稅3%13%6%三個(gè)稅率,月末增值稅應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),年末和月末結(jié)轉(zhuǎn)有沒(méi)有什么區(qū)別。進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)需要期末余額變?yōu)?么?
一般納稅人月末有留抵稅,那月末銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?不結(jié)轉(zhuǎn)的話月末余額就掛著?
你好。我月初有留抵稅,本月進(jìn)項(xiàng)少于銷項(xiàng),但是月末還是有留抵稅,我月末需要結(jié)轉(zhuǎn)附加稅嗎?需不需要交稅?
一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額月末和年末沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在賬面上進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額都有余額,應(yīng)該怎么處理呢
之前會(huì)計(jì)把成本報(bào)少了,費(fèi)用很大,收入280萬(wàn),成本12萬(wàn),費(fèi)用盡267萬(wàn),毛利太貴了 現(xiàn)在匯算清繳,我直接把費(fèi)用調(diào)到成本里面一些,把成本調(diào)到210萬(wàn),費(fèi)用57萬(wàn),這樣和實(shí)際賬務(wù)不一樣可有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣操作可以嗎,去更正第四季度表面,
商品出口了,沒(méi)有報(bào)關(guān),也沒(méi)有收款,但是有采購(gòu)發(fā)票,我想問(wèn)下這部分出口沒(méi)有報(bào)關(guān)的商品怎么處理
老師你好,運(yùn)輸公司一般納稅人稅率是多少
老師我們公司是單休周日 月平均天數(shù)之前是按26算的 4月的27號(hào)是周天本來(lái)應(yīng)該休息的,但是五一不是要放假嘛,全國(guó)補(bǔ)班兒都在那天補(bǔ),那這個(gè)工資那天算加班還是這個(gè)月就是按26天來(lái)算。因?yàn)樗a(bǔ)的班也是五一的嘛。
姓名【曉俊】證件類型【居民身份證】證件號(hào)碼【141121198】:上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。 換了新電腦,自然人扣繳端申報(bào)個(gè)稅照片顯示以上信息怎么操作呢
報(bào)關(guān)今天太大,完成不了,錢錢提不出來(lái)
老師,我說(shuō)沒(méi)有細(xì)算核算成本,現(xiàn)在招我來(lái)核算成本:那不知道3月份的結(jié)余庫(kù)存,我是不是算不了4月的成本 、現(xiàn)在安排把公司實(shí)質(zhì)實(shí)物盤點(diǎn)出來(lái)了,我作為5月份的期初,然后現(xiàn)在我把期初單價(jià)搞出來(lái),所以我到6月就可以算5月的成本了,是這樣嗎老師。要是算4月份成本首先要有3月結(jié)余?
郭老師,問(wèn)一下,享不享受小微企業(yè)是不是按年度來(lái)的。
老師你好,單位承擔(dān)個(gè)人部分的社保,匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?不調(diào)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
早上商品我現(xiàn)金收了,后來(lái)要退店長(zhǎng)在電腦上打了退貨我現(xiàn)金退,晚上現(xiàn)金會(huì)少嗎
假設(shè)進(jìn)項(xiàng)稅額6萬(wàn),銷項(xiàng)稅額3萬(wàn),按3萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)3萬(wàn);貸:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn),對(duì)否
同學(xué)你好 借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)3萬(wàn);貸:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn),對(duì)否——對(duì)的;