你好,是的,是按照資金賬簿來(lái)申報(bào)。
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)實(shí)收資本印花稅是叫資金賬簿嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,實(shí)收資本繳納印花稅,按次申報(bào)的印花稅稅目沒(méi)有資金賬簿,怎么辦
印花稅核對(duì)的稅目是營(yíng)業(yè)賬簿,按年申報(bào), 營(yíng)業(yè)賬簿指的是2023年的實(shí)收資本嗎?實(shí)收資本增加了就要申報(bào)是嗎?
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)實(shí)收資本申報(bào)印花稅,項(xiàng)目選資金賬簿嗎?
老師請(qǐng)問(wèn),補(bǔ)申報(bào)18年實(shí)收資本印花稅是按資金賬簿稅目來(lái)申報(bào)嗎
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來(lái)借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說(shuō)收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆](méi)有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開(kāi)的,我現(xiàn)在要開(kāi)給客戶,在新增貨物信息的過(guò)程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來(lái)的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問(wèn)這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬(wàn)的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬(wàn)的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬(wàn),我覺(jué)得這里有問(wèn)題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問(wèn) 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問(wèn)一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
應(yīng)稅憑證名稱需要填寫嗎?
你好,這個(gè)你填實(shí)收資本就好了。
這個(gè)沒(méi)填寫的話有沒(méi)有關(guān)系的?
另請(qǐng)問(wèn)下補(bǔ)18年4月實(shí)收的印花稅能不能享受減半征收的政策?
你好!21年才開(kāi)始的了 這個(gè)星號(hào)的是要填的
21年才開(kāi)始的了??老師你說(shuō)的這個(gè)是是指減半征收嗎?--不是有個(gè)文件18年5月開(kāi)始有個(gè)實(shí)收印花稅減半征收嗎?
你說(shuō)的是這個(gè)吧,:根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于對(duì)營(yíng)業(yè)賬簿減免印花稅的通知》財(cái)稅〔2018〕50號(hào)規(guī)定:自2018年5月1日起,對(duì)按萬(wàn)分之五稅率貼花的資金賬簿減半征收印花稅,
是的,實(shí)收 18年4月轉(zhuǎn)入的,請(qǐng)問(wèn)能不能享受這個(gè)減半政策?
你好!這個(gè)不行的了
就是5月份后的才能享受,之前的是不能享受的是吧?
你好,是的,就是這樣子理解。
請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)交完這個(gè)怎么做帳務(wù)處理
你好,這個(gè)正規(guī)的做法是借,以前年度損益調(diào)整貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交印花稅。 然后再借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交印花稅貸,銀行存款。