資產(chǎn)負(fù)債表重分類: 應(yīng)收賬款項(xiàng)目=往來(lái)科目余額表應(yīng)收賬款的各個(gè)明細(xì)科目的借方余額%2B預(yù)收賬款的各個(gè)明細(xì)科目的借方余額 預(yù)收賬款項(xiàng)目=往來(lái)科目余額表應(yīng)收賬款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額%2B預(yù)收賬款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額 應(yīng)付賬款項(xiàng)目=往來(lái)科目余額表預(yù)付賬款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額%2B應(yīng)付賬款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額 其他應(yīng)收賬款項(xiàng)目=往來(lái)科目余額表其他應(yīng)收款的各個(gè)明細(xì)科目的借方余額%2B其他應(yīng)付款的各個(gè)明細(xì)科目的借方余額 其他應(yīng)付賬款項(xiàng)目=往來(lái)科目余額表其他應(yīng)付款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額%2B其他應(yīng)收款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),可以調(diào)整到應(yīng)付賬款嗎?企業(yè)不設(shè)置預(yù)收賬款科目。如果可以調(diào)整,需要做賬還是直接修改報(bào)表即可。
老師,報(bào)表重分類后其他應(yīng)收款還是負(fù)數(shù)要調(diào)整嗎
老師,應(yīng)收賬款期末余額負(fù)數(shù),要重分類調(diào)到預(yù)收賬款,調(diào)完之后的余額肯定是跟財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)收的期末余額對(duì)不上的,這個(gè)需要怎么處理?還有如果期初余額也是負(fù)數(shù)同樣需要重分類嗎?
老師,報(bào)表上預(yù)付賬款為負(fù)數(shù),要調(diào)整到應(yīng)付賬款里是怎樣調(diào)整,把預(yù)付賬款負(fù)數(shù)數(shù)字+應(yīng)付賬款的數(shù)字放到應(yīng)付賬款里嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款都是負(fù)數(shù)(2022年起),我現(xiàn)在要調(diào)的話是每個(gè)月都要重分類嗎?還是說(shuō)只調(diào)整12月份的呢?
老師臺(tái)球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺(tái)球俱樂(lè)部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
老師好,一般納稅人4月開了一張普票金額四萬(wàn),5月發(fā)現(xiàn)金額開錯(cuò)了需要紅沖重開,5月已開10萬(wàn)發(fā)票,那么在五月紅沖四月并且重開的話,5月就是開了14萬(wàn)發(fā)票嗎(10萬(wàn)正常五月開具?4萬(wàn)紅沖重開的發(fā)票)
長(zhǎng)期股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少呀?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)啥意思?
老師您好,給外賣員,騎手繳納的意外險(xiǎn),取得的增值稅專用的發(fā)票,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎?這項(xiàng)費(fèi)用做到職工福利費(fèi)還是保險(xiǎn)費(fèi)呢?
老師,3月份的工資更正申報(bào)了,3月份計(jì)提的時(shí)候借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:2380 貸:應(yīng)付職工薪酬:2380 現(xiàn)在3月份直接把這個(gè)人去掉了,4月份的時(shí)候怎么做
上月有張憑證多做,本月怎么沖減?是借預(yù)付賬款,貸銀行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前實(shí)繳完成?
辭退補(bǔ)償沒(méi)有單獨(dú)入賬,和當(dāng)月工資入賬到一起,有什么影響
那就是應(yīng)收調(diào)到預(yù)收,應(yīng)付調(diào)到預(yù)付?
是的,互相對(duì)調(diào)就可以了哈
調(diào)好預(yù)付金額過(guò)大有風(fēng)險(xiǎn)嗎
那個(gè)是正常的做賬體現(xiàn),沒(méi)事的
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。