你好。報表重分類就行。做賬上不用調(diào)整。
調(diào)過賬上的期初余額,應(yīng)收賬款貸方記了余額,所需現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款都變化了,需要怎么處理報稅(沒改之前應(yīng)收賬款余額是應(yīng)收借方減去應(yīng)收貸方的結(jié)果,沒有明細(xì))
老師,我公司現(xiàn)在需要換財務(wù)系統(tǒng),需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上,可我有一個問題,資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款期末余額=應(yīng)收賬款的貸方余額+預(yù)收賬款的貸方余額, 比如 預(yù)收賬款-A客戶 借方余額5000 預(yù)收賬款 -B客戶 貸方余額60000 應(yīng)收賬款- 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款-乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對應(yīng)科目下客戶錄入數(shù)據(jù),結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負(fù)債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預(yù)收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預(yù)收賬款期末余額90000 為什么會這樣呢,我都是按照對應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。
重分類主要是指財務(wù)報表的重分類。 它調(diào)表不調(diào)賬,即不調(diào)整明細(xì)賬和總賬,只調(diào)整報表項目,根據(jù)明細(xì)科目的期末余額而非總賬余額而定,當(dāng)資產(chǎn)類往來明細(xì)科目,如:應(yīng)收賬款期末出現(xiàn)貸方余額時,這時不再是債權(quán)而是一種債務(wù),應(yīng)重新分類到負(fù)債中;反之,當(dāng)負(fù)債類往來明細(xì)科目,如:預(yù)收賬款期末出現(xiàn)借方余額時,這時應(yīng)是一種債權(quán),需重新分類到資產(chǎn)中。如果不進(jìn)行重分類而直接以總賬余額反映到會計報表當(dāng)中,則不能反映資產(chǎn)負(fù)債表的本來面目,甚至導(dǎo)致財務(wù)指標(biāo)異常。這是什么意思呢
老師,應(yīng)收賬款期末余額負(fù)數(shù),要重分類調(diào)到預(yù)收賬款,調(diào)完之后的余額肯定是跟財務(wù)報表應(yīng)收的期末余額對不上的,這個需要怎么處理?還有如果期初余額也是負(fù)數(shù)同樣需要重分類嗎?
今天報稅發(fā)現(xiàn)期初應(yīng)收賬款是100萬,期末余額-95萬,這個是不是可以重分類,怎樣重分類呢?是把這個科目的明細(xì)賬找出來,把負(fù)數(shù)的找出來調(diào)到預(yù)收這個科目嗎?還是用期末余額的負(fù)數(shù)全部調(diào)預(yù)收賬款呢?
文文老師 股東投入投資款怎么做分錄
老板餐飲發(fā)票入什么科目比較合適
你好老師,投資款怎么做會計分錄
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
是先把財務(wù)報表里取數(shù)公式設(shè)置好,這樣就是按照重分類的自動出報表了。然后稅務(wù)申報也按照這個報表申報。
老師,我在做審計報告,需要填應(yīng)收的期初期末,那填的那個數(shù)字應(yīng)該是重分類后的吧?
填重分類的數(shù)字,跟報表就不一致了呀
按照審計報告的結(jié)果,您調(diào)整就行,要是申報的不一樣,您可以做更正申報。
我所有科目填完都要跟財務(wù)報表對的上嘛,所以我就不知道按哪個為標(biāo)準(zhǔn),就是按重分類后為標(biāo)準(zhǔn)對吧
報表里取數(shù)公式應(yīng)該怎么設(shè)置?
是的,要一樣。 應(yīng)收賬款等于應(yīng)收賬款明細(xì)賬的借方加預(yù)收借方。減去壞賬準(zhǔn)備。 預(yù)收賬款等于預(yù)收賬款明細(xì)賬的貸方加上應(yīng)收賬款的貸方。
那應(yīng)付公式也跟這個一樣的吧
對和這個公式一樣。 應(yīng)付賬款。等于。應(yīng)付的貸方加上預(yù)付的貸方。
明白,謝謝老師
不客氣,周末愉快,問題解決,請好評。