你好,那你申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表怎么填寫的?全部都是零嗎?
現(xiàn)在做2020年12月末的賬時,有個工程施工-間接費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,導(dǎo)致出報表時資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,資產(chǎn)總數(shù)≠負(fù)債?所有者權(quán)益總和,這怎么辦呢?不平衡有沒有事?工程施工不是可以跨年結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?但是不結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負(fù)債表不平衡咋辦
老師,去年12月申請了營業(yè)執(zhí)照,申請回來一直放在那里沒經(jīng)營,工資只有法人一人全是0申報,沒產(chǎn)生任何費用。現(xiàn)在8月收到去年12月申請執(zhí)照的代辦執(zhí)照費的發(fā)票一張。請問:去年12月到現(xiàn)在的憑證是怎么做?12月到今年7月,沒有費用產(chǎn)生,用不用做憑證呢?8月收到的發(fā)票是寫為管理費用-開辦費嗎?
老師您好,請問: 前任會計,12月份沒計提社保費,也沒繳納。2024年1月才補繳的,這個我補分錄時,是不是涉及以前年度損益調(diào)整了。。。。借:管理費用-社保費-以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 補繳12月份社保:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 營業(yè)外支出-稅費滯納金 貸:銀行 發(fā)放12月工資時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-公積金 其他應(yīng)付款-老板 老師請問這樣對嗎?那個以前年度損益調(diào)整分錄,應(yīng)該怎么寫?我需要更正去年的報表嗎?更正利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表?
去年10月26日辦的營業(yè)執(zhí)照,計提11月12月兩個月工資,工資沒付,費用308元法人墊付,也沒實繳,沒有任何業(yè)務(wù),工商年報里資產(chǎn) 所有者權(quán)益 負(fù)債怎么填寫
請問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個點
企業(yè)所得稅匯算清繳時,股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個點和6個點可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時,是不是只有本公可以涉及到的報表才需要勾選?
老師好,剛開了個分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務(wù),這個稅務(wù)什么時候申報才會被說呀
我們購買一臺固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個月的折舊對方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無票購入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個體工商戶個稅多久一報?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項>進項(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項-進項) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項<進項(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進項-銷項) - 貸記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對嗎
你好老師,沒有報年報經(jīng)營異常怎么辦
按照你上面的未分配利潤,是一個負(fù)數(shù),其他應(yīng)付款是一個正數(shù)。他兩個合計起來正好是0。
稅務(wù)登記7月才辦理的,還沒報過稅
你好,那所有的都是0。
到市場監(jiān)督說年報不能報零
可是你跟他說,我們稅務(wù)局那邊都是0,實際并沒有業(yè)務(wù)。因為工商年報每年抽查,抽查的話,他會要求你提供申報給稅務(wù)局的數(shù)據(jù)。你上報給稅務(wù)局的數(shù)據(jù)沒有
現(xiàn)在工商局把我們列入經(jīng)營異常,給他們說了稅務(wù)登記這個月才辦的,任何辦公家具和固定資產(chǎn)都沒買,公司沒有任何業(yè)務(wù),工商的說今年的新政策年報不能全填零
有沒有可以咨詢這些事情的電話
你好,那就按照上面的來。未分配利潤和其他應(yīng)付款有余額。這兩個余額合計起來是0,一個正數(shù),一個負(fù)數(shù)。
年報報的遲了25天,年報公示完是不是就可以申請移出經(jīng)營異常名錄了
你好對的 是這么做的