尾款做應(yīng)付賬款里面就可以的,你做固定資產(chǎn)的時候,這里不是全額的價格嗎
老師我們新成立一家公司銷售辦公用品和廣告制作,采購了些辦公設(shè)備,及辦公用品,合同價196萬,先支付了80%的材料款,發(fā)票以全部開完。怎么記賬,合同一部份是辦公用品要賣出去的不能掛固定資產(chǎn),怎么記賬,設(shè)備要入固定資產(chǎn),我是錢全付完在掛固定資產(chǎn),還是先固定資產(chǎn),,這賬怎么記
老師,請問公司前期購買一批辦公家具,付了首期款,尾款目前不需要付,也未取的發(fā)票,這批家具沒有發(fā)票可以入固定資產(chǎn)嗎?還是直接入費用?
老師,我們建了一個站臺發(fā)貨,外包的現(xiàn)在要驗收轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),已經(jīng)付款的在在建工程,還有一部分沒付款,這怎么結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)?超出在建工程未付款的那一部分怎么做賬?
請教一下大家,有一批固定資產(chǎn)有一部尾款未付,但現(xiàn)在固定資產(chǎn)要賣掉,那這部分尾款要記到固定資產(chǎn)清理里嗎,還是先付清貨款才能賣?
我想問下我一個總部賣給自己另外一個總部,賣車,有一筆分錄是借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理和應(yīng)交稅費,我沒收到錢,只是掛往來借其他應(yīng)收款貸固定資產(chǎn)清理,這里要還掛應(yīng)交稅費,銷項稅嗎
老師,公司自己給自己開票,分錄怎么寫
財政撥款專項補助怎么做分錄
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時,我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金等欄次的需要填報勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?,那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險公司打來的別人修車?yán)碣r的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務(wù)收入嗎
中級會計分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財政辦公室,那這個分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機關(guān)采購流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個特別小白的問題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請問開3個點的專票可以按1個點交稅嗎?
不是貸款吧,不是貸款的話,沒有支付尾款,你也可以把它銷售出去。
不是貸款
可以正常銷售的,這個不影響
如何入賬呢,老師
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。