您好,根據(jù)合同明細分別掛賬庫存商品和固定資產(chǎn)。
老師我們新成立一家公司銷售辦公用品和廣告制作,采購了些辦公設(shè)備,及辦公用品,合同價196萬,先支付了80%的材料款,發(fā)票以全部開完。怎么記賬,合同一部份是辦公用品要賣出去的不能掛固定資產(chǎn),怎么記賬,設(shè)備要入固定資產(chǎn),我是錢全付完在掛固定資產(chǎn),還是先固定資產(chǎn),,這賬怎么記
我們是新成立的運輸公司,然后找了一家汽車銷售公司預定了一批汽車,合同約定分期付款,款項付完后,再過戶給運輸公司,所以,目前車輛的所有權(quán)在銷售公司,使用權(quán)在運輸公司,這個賬該怎么出?要不要先入固定資產(chǎn)?
老師,公司買了新電腦、辦公桌和辦公設(shè)備,銷售方也開了發(fā)票,但是款是經(jīng)辦人支付的,回來以報銷單的方式報銷的,這個賬要怎么做?購買的這些東西是入費用還是入固定資產(chǎn)?
老師 我們是大型酒店,我想問下,我是總賬,采購那邊購買物資入了庫房有送貨單和合同,然后各部門到庫房領(lǐng)用物品這些物品中有固定資產(chǎn),總賬和采購,庫管不在一個屋辦公,庫管那邊正常入庫和出庫,那我總賬這怎么知道庫房那來了固定資產(chǎn)需要入賬呢?送貨的時候時有送貨單但沒開發(fā)票!又該如何做賬呢!
老師好,我們公司全年收到一筆??顚S玫恼a助,一共150萬,要求其中25萬可以用于發(fā)放研發(fā)人員工資,另外125萬用于采購固定資產(chǎn)等設(shè)備。25萬我去年已根據(jù)研發(fā)人員工資沖抵掉,還有125萬,因為是針對三年期項目的補助,我掛到遞延收益里了,但是直到現(xiàn)在公司并未收到購買設(shè)備的發(fā)票,因為只付了200萬定金,合同總額5000多萬,我掛的預付賬款,那我能用遞延收益去沖抵這個預付賬款嗎
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導出來呢,導出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?