你好,還是專票合適,因?yàn)樵鲋刀愂嵌惵嗜~抵扣銷項(xiàng)的。但企業(yè)所得稅抵得只是25%
老師,你好,請(qǐng)問就是商貿(mào)企業(yè)的一般納稅人,有沒有企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策呢?比如年銷售不滿100萬,按5%計(jì)算企業(yè)所得稅之類 的
老師,一般納稅人開普票可以享受稅收優(yōu)惠么?還是和專票一樣的稅率交稅呢?
老師,我想請(qǐng)問一下一般納稅人這個(gè)月又有專票又有普票,應(yīng)該怎么計(jì)算稅額呢?一般納稅人的優(yōu)惠政策是什么?
老師您好,請(qǐng)問您公司屬于小型微利企業(yè)一般納稅人,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)是按優(yōu)惠政策計(jì)算所得稅,還是按25%計(jì)算所得稅呢?
請(qǐng)問老師 一般納稅人繳納企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠沒?還是就是25%?
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么?
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無償捐贈(zèng)。請(qǐng)問我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
老師不是很明白,可以舉例子說明一下嗎
比如收入600萬,工資那些不用發(fā)票的100萬,發(fā)票113萬,如果抵增值稅是抵13萬,抵后企業(yè)所得稅(600-100-100)*25%=100.合計(jì)稅金100-13=87萬 但如果不抵扣增值稅,企業(yè)所得稅(600-100-113)*25%=96.75 是不是抵扣更劃算
是的,謝謝老師
是所有都是開專票劃算吧
是的,開專票劃算的了
好的,謝謝老師
不客氣的,加油加油加油