只有補開紅字發(fā)票,不然你的申報表沒法少申報收入
采購的商品做了暫估入庫,過了幾個月(5月)收到了發(fā)票,沖了暫估,同時沖了多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后6月對方要求發(fā)票退回,我們已經(jīng)抵扣進項,做了紅字申請,做進項稅額轉(zhuǎn)出,同時因為系統(tǒng)原因多轉(zhuǎn)出0.01,當月沒發(fā)現(xiàn),7月對方無法開具紅字發(fā)票,然后錯誤的那張發(fā)票又重新開具了紅字發(fā)票,相當于一張發(fā)票開出了兩筆紅字發(fā)票并且還多0.01,那我賬務上是否要做兩次分錄,關于成本如何處理,暫未收到正確的籃字發(fā)票,而且重新開的藍字發(fā)票抬頭會換一個新的
老師請問一下我開60號發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯了一個字,開了61號正確的。63號沖60號。收現(xiàn)金,合并做賬,可以這樣做賬嘛?需要做一筆紅字主營業(yè)務收入嗎?
老師,如果這個月我只開了一筆紅字發(fā)票,請問我是否可以在申報稅的時候做一筆無票收入做抵減,后續(xù)開票時再沖紅這筆無票收入呢?
老師,8月的時候有筆收入并開了專票,10月份發(fā)現(xiàn)這筆發(fā)票稅號寫錯,就重新開了紅字發(fā)票和正確的發(fā)票,金額都沒變,這種情況,10月的憑證里我還用再做一遍這個分錄嗎?
你好,我11月收到專用發(fā)票,也已經(jīng)抵扣了,但是12月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,然后是我們這邊要開紅字信息表紅沖的怎么做賬,對方后面也沒有開正確發(fā)票過來
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務局申請后被退回,說要攜帶相關資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
補開紅字發(fā)票怎么補老師?直接開一張?但是是今年日期了?
是的,直接在今年補開一張,沖今年的收入
12月進行更正的藍字發(fā)票收入未申報老師。因為11月已經(jīng)申報了收入。1數(shù)字那些未變動。
上年的只能正常申報,今年補開票只能紅沖今年的收入和銷項稅