你好!這個你可以8月份認證。 最快就是8月申報了。
出口退稅的時候進項發(fā)票顯示已認證未稽核是什么意思 發(fā)票7號勾選認證的
老師,我問下進出口外貿企業(yè),1月的進項票2月退稅勾選確認的,那我做1月的時候是不是掛待認證進項稅額,做2月賬的時候是不是把待認證進項稅額轉進項稅額呀?
出口企業(yè),進項票是7月開的,我要在什么時候認證,什么時候退稅才能最快時間辦理退稅
你好,外貿企業(yè)出口退稅的進項發(fā)票有沒有時間限制,為什么24年1月開的進項發(fā)票退稅的時候不顯示,匹配不了
固定資產(chǎn)車賣了,原值351150.44,賣車前剩余凈值39797.05,賣成34000這個應該怎么做賬呢?
老師您好 我們公司付款出去了,但是 對方不開發(fā)票進來了,我們該怎么處理?
老師,現(xiàn)在所得稅匯算清繳沒有A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表,只有A107020.所得稅減免明細表,這個要選嗎
和對方公司有銷售和采購,那樣會計科目只用一個應收賬款嗎
老師,24年11月漏報了一筆收入,專管員讓我更正申報 交了稅金與滯納金 請問金蝶賬套,我補補記了收入,那稅金與滯納金需要做分錄嘛?
房屋資金是放到租賃費還是辦公費
老師您好 問企業(yè)所得稅匯算清繳后,收到關聯(lián)業(yè)務年度報告申報提醒,提示24年度存在關聯(lián)業(yè)務往來年度報告需要申報,問必須要報送嗎
老師,對方給我們公司開的發(fā)票是專票,本來已經(jīng)抵扣了,后面稅務通知異常,又進項轉出了,這個稅費讓對方公司給打款了,收到的稅費打款如何做賬
你好 老師 就是我們3月份 有多余的留底稅額有8000塊錢。這個在科目余額表有所體現(xiàn),但是,這個8000需要做分錄嗎?
請問一下,采用小企業(yè)會計準則的,企業(yè)所得稅匯算清繳的填報 1.麻煩看一下圖,是不是國家規(guī)定的可以扣除的捐贈發(fā)票,是不是要填公益捐贈明細表,麻煩看一下圖片里的發(fā)票 2.請問一下,比如,管理費用全年1百萬,其中管理費7萬(有發(fā)票69500元,沒有發(fā)票500元)租賃費20萬(其中18萬有發(fā)票,2萬沒有發(fā)票),其他子科目(包含業(yè)務招待費)都有發(fā)票,銷售費用全年120萬,其中交通費2萬(有發(fā)票1.9萬,0.1萬沒有發(fā)票)其他子科目(包含宣傳費、招待費)都有發(fā)票,請問這些沒有發(fā)票是填報在納稅調整明細表里第30欄目“其他”嗎,帳載金額/稅收金額怎么填,幫我這2個分別填一個具體數(shù)字,謝謝
7月份開的發(fā)票,7月份認證可以嗎
你好1不可以。7月搞不了
我認證了
您好!過了申報期,可以勾選。但是是計入到8月的 8月申報的時候才能用。