你需要給他提供技術(shù)結(jié)算單,還有完工進(jìn)度單
老師,現(xiàn)在準(zhǔn)備接手一家技術(shù)咨詢服務(wù)企業(yè),前任會(huì)計(jì)把2019年收到的咨詢服務(wù)費(fèi)收入掛在其他應(yīng)付款下,金額有100多萬(wàn)元(沒(méi)有開出發(fā)票),還有一年以上的預(yù)收款金額也很大,這樣的帳務(wù)有什么風(fēng)險(xiǎn)?可以接手這家公司的帳嗎?如果接手這家公司的帳要怎么處理?謝謝老師!
您好老師,我公司是一家環(huán)評(píng)技術(shù)服務(wù)公司主要給客戶提供環(huán)評(píng)咨詢服務(wù)提供環(huán)評(píng)報(bào)告,成本費(fèi)用主要就是人員工資和辦公日常費(fèi)用,還有就是實(shí)地檢測(cè)數(shù)據(jù)所發(fā)生的支出,現(xiàn)在s局說(shuō)是我公司以前年度利潤(rùn)岐高利潤(rùn)總額大于50%,要寫個(gè)情況說(shuō)明原因,那我該怎么寫?
A公司與B公司簽訂合同,為其信息中心提供管理服務(wù),合同期限為6年,B公司每年支付含稅服務(wù)費(fèi)106000元,在向B公司提供服務(wù)之前,A公司設(shè)計(jì)并搭建了一個(gè)信息技術(shù)平臺(tái)供其內(nèi)部使用,該信息技術(shù)平臺(tái)由相關(guān)的硬件和軟件組成,A公司需要提供設(shè)計(jì)方案,將該信息技術(shù)平臺(tái)與B公司現(xiàn)有的信息系統(tǒng)對(duì)接,并進(jìn)行相關(guān)測(cè)試,該平臺(tái)并不會(huì)轉(zhuǎn)讓給B公司,但是將用于向B公司提供服務(wù),A公司為該平臺(tái)的設(shè)計(jì)購(gòu)買硬件,軟件以及信息中心的測(cè)試發(fā)生的成本分別為2000元、4000元,16000元、6000元,除此之外,A公司專門指派兩名員工,負(fù)責(zé)向B公司提供服務(wù),月工資費(fèi)用10000元要求:根據(jù)資料編制A公司的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄老師你好這個(gè)問(wèn)題你可以明確寫明白
A公司與B公司簽訂合同,為其信息中心提供管理服務(wù),合同期限為6年,B公司每年支付含稅服務(wù)費(fèi)106000元。在向B公司提供服務(wù)之前,A公司設(shè)計(jì)并搭建了一個(gè)信息技術(shù)平臺(tái)供其內(nèi)部使用,該信息技術(shù)平臺(tái)由相關(guān)的硬件和軟件組成。A公司需要提供設(shè)計(jì)方案,將該信息技術(shù)平臺(tái)與B公司現(xiàn)有的信息系統(tǒng)對(duì)接,并進(jìn)行相關(guān)測(cè)試。該平臺(tái)并不會(huì)轉(zhuǎn)讓給B公司,但是將用于向B公司提供服務(wù)。A公司為該平臺(tái)的設(shè)計(jì)、購(gòu)買硬件、軟件以及信息中心的測(cè)試發(fā)生的成本分別為2000元、0000元、16000元、6000元。除此之外,A公司專門指派兩名員工,負(fù)責(zé)向B公司提供服務(wù),月工資費(fèi)用10000元。要求:根據(jù)資料編制A公司的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。老師因?yàn)槲易穯?wèn)不了只能重新提問(wèn)就是你借方合同履約成本2000%2B4000%B6000是什么合同履約成本10000*2是
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)為我國(guó)境內(nèi)乙企業(yè)提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù)以及相關(guān)培訓(xùn),取得產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù)收入30萬(wàn)元,培訓(xùn)收入10萬(wàn)元,均為含增值稅收入;發(fā)生業(yè)務(wù)支出7.2萬(wàn)元(2)為我國(guó)境內(nèi)丙企業(yè)提供信息系統(tǒng)增值服務(wù),開具增值稅專用發(fā)票,注明金額為120萬(wàn)元。(3)向我國(guó)境內(nèi)丁企業(yè)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入240萬(wàn)元,同時(shí)取得技術(shù)咨詢收入60萬(wàn)元,已履行相關(guān)備案手續(xù):另轉(zhuǎn)讓與專利技術(shù)配套使用的設(shè)備一臺(tái)并取得后期維護(hù)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),開具增值稅專用發(fā)票,分別注明設(shè)備金額50萬(wàn)元,技術(shù)服務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元。(4)購(gòu)進(jìn)電腦及辦公用品。取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,注明金額為100萬(wàn)元;支付運(yùn)費(fèi),取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,注明金額1萬(wàn)元。已知:本月取得相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定并按規(guī)定認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;技術(shù)轉(zhuǎn)讓的價(jià)款與提供技術(shù)咨詢的價(jià)款在同一張發(fā)票上開具;該公司不適用增值稅加計(jì)抵減政策。要求:根據(jù)上述資料?;卮鹣铝袉?wèn)題:(1)業(yè)務(wù)(1)(2)應(yīng)計(jì)算銷項(xiàng)稅額()萬(wàn)元。A.8.37B.8.49
老師,您好,我公司的經(jīng)營(yíng)范圍今年6月份剛變的,再做24年工商年報(bào),經(jīng)營(yíng)范圍是填去年的還是現(xiàn)在的
沒(méi)有做賬的個(gè)體戶工商年報(bào)的營(yíng)業(yè)收入怎么填
老師,未分配利潤(rùn)包括哪些科目
老師,麻煩問(wèn)一下,電腦做賬系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)進(jìn)行重分類嗎?
老師,不等星期一了,哈哈,我現(xiàn)在用法人的賬號(hào)登錄的,人員權(quán)限管理在哪里呀?我沒(méi)有看到,哈哈
老師,購(gòu)買禮品送客戶,要視同銷售交增值稅,又要交個(gè)稅,年末所得稅還要調(diào)增,如果不想交這么多稅,可以把禮品做到哪里,地較合理?
老師,請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模24年8月份有一個(gè)員工買了五險(xiǎn),然后11月份離職了,12月末就沒(méi)有人買五險(xiǎn)了,那這種情況工商年報(bào)期末人數(shù)如何填寫呢
員工出差只有去的車票,回來(lái)做私家車,怎么報(bào)銷,這樣沒(méi)有往返車票,
工會(huì)經(jīng)費(fèi)根據(jù)什么來(lái)確定交多少
一般納稅人酒店,籌備期,買了一批茶葉,有茶室用于銷售的,有客房免費(fèi)給客人提供的,圖片是營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍,我應(yīng)該怎么做賬啊?買來(lái)的話茶室的借方哪個(gè)科目合適啊