你需要給他提供技術結算單,還有完工進度單

老師,現(xiàn)在準備接手一家技術咨詢服務企業(yè),前任會計把2019年收到的咨詢服務費收入掛在其他應付款下,金額有100多萬元(沒有開出發(fā)票),還有一年以上的預收款金額也很大,這樣的帳務有什么風險?可以接手這家公司的帳嗎?如果接手這家公司的帳要怎么處理?謝謝老師!
您好老師,我公司是一家環(huán)評技術服務公司主要給客戶提供環(huán)評咨詢服務提供環(huán)評報告,成本費用主要就是人員工資和辦公日常費用,還有就是實地檢測數(shù)據所發(fā)生的支出,現(xiàn)在s局說是我公司以前年度利潤岐高利潤總額大于50%,要寫個情況說明原因,那我該怎么寫?
A公司與B公司簽訂合同,為其信息中心提供管理服務,合同期限為6年,B公司每年支付含稅服務費106000元,在向B公司提供服務之前,A公司設計并搭建了一個信息技術平臺供其內部使用,該信息技術平臺由相關的硬件和軟件組成,A公司需要提供設計方案,將該信息技術平臺與B公司現(xiàn)有的信息系統(tǒng)對接,并進行相關測試,該平臺并不會轉讓給B公司,但是將用于向B公司提供服務,A公司為該平臺的設計購買硬件,軟件以及信息中心的測試發(fā)生的成本分別為2000元、4000元,16000元、6000元,除此之外,A公司專門指派兩名員工,負責向B公司提供服務,月工資費用10000元要求:根據資料編制A公司的有關會計分錄老師你好這個問題你可以明確寫明白
A公司與B公司簽訂合同,為其信息中心提供管理服務,合同期限為6年,B公司每年支付含稅服務費106000元。在向B公司提供服務之前,A公司設計并搭建了一個信息技術平臺供其內部使用,該信息技術平臺由相關的硬件和軟件組成。A公司需要提供設計方案,將該信息技術平臺與B公司現(xiàn)有的信息系統(tǒng)對接,并進行相關測試。該平臺并不會轉讓給B公司,但是將用于向B公司提供服務。A公司為該平臺的設計、購買硬件、軟件以及信息中心的測試發(fā)生的成本分別為2000元、0000元、16000元、6000元。除此之外,A公司專門指派兩名員工,負責向B公司提供服務,月工資費用10000元。要求:根據資料編制A公司的有關會計分錄。老師因為我追問不了只能重新提問就是你借方合同履約成本2000%2B4000%B6000是什么合同履約成本10000*2是
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年12月發(fā)生下列業(yè)務:(1)為我國境內乙企業(yè)提供產品設計服務以及相關培訓,取得產品設計服務收入30萬元,培訓收入10萬元,均為含增值稅收入;發(fā)生業(yè)務支出7.2萬元(2)為我國境內丙企業(yè)提供信息系統(tǒng)增值服務,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額為120萬元。(3)向我國境內丁企業(yè)轉讓一項專利取得技術轉讓收入240萬元,同時取得技術咨詢收入60萬元,已履行相關備案手續(xù):另轉讓與專利技術配套使用的設備一臺并取得后期維護的技術服務費,開具增值稅專用發(fā)票,分別注明設備金額50萬元,技術服務費20萬元。(4)購進電腦及辦公用品。取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,注明金額為100萬元;支付運費,取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,注明金額1萬元。已知:本月取得相關票據均符合稅法規(guī)定并按規(guī)定認證抵扣進項稅額;技術轉讓的價款與提供技術咨詢的價款在同一張發(fā)票上開具;該公司不適用增值稅加計抵減政策。要求:根據上述資料?;卮鹣铝袉栴}:(1)業(yè)務(1)(2)應計算銷項稅額()萬元。A.8.37B.8.49
老師,我司有房產,23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗收服務費需要計入房產原值嗎?
營業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請問老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開給客戶開租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費,轉給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開發(fā)票。請問甲單位只按照管理費確認收入。稅款單獨記賬走。請問這樣操作對嗎?
公司在建辦公樓時有兩筆支出共9萬5千元,當時公戶沒錢,老板墊付的,現(xiàn)在要報銷這筆款走備用金,可以一次提10萬元嗎?
老師您好!問下小規(guī)格開專票,怎樣在開票中間欄里面,增加建筑服務地,建筑項目名稱,這兩個,看到都是項目名稱,規(guī)格型號,單位,數(shù)量,單價,
老師好!請問雇主責任險能計入安全生產費用嗎?
房產企業(yè)的成本是需要按開來的發(fā)票歸集還是按項目歸集呢
老師好,我是生產企業(yè),銷售外銷占60%,內銷40%,進項大多用在內銷抵扣了,這一年幾乎都沒有退稅,這樣會不會有稅收風險,或者說有沒有個退稅比例什么的,謝謝
公司100%股權轉讓給新股東,股權轉讓后利潤試做了分紅交了個人所稅印花稅,如何做分錄
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導游轉提成,導游一直在催。然后我前幾天我跟老板說給導游轉提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉的。老板為啥不讓我去給轉下呢,導游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師