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你好老師,請教一下從代賬公司接回來的賬發(fā)現以往年度有缺發(fā)票的,還有些費用沒票就做帳了,請問怎么辦?

2024-07-23 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-23 14:25

匯算時做調增處理就可以了

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2024-07-23
您好,這個是屬于外賬的呢
2022-04-12
以下是一些處理建議: 1.?全面了解公司情況:深入了解公司的整體運營、業(yè)務流程、內部結構和股權結構等,這有助于理解賬目混亂的背景和原因。 2.?審查現有會計制度:評估現有的會計制度和內部控制是否健全,找出可能導致賬目混亂的制度性問題,并著手改進,建立完善的會計核算基本方法和程序。 3.?盤點出納庫存現金:與出納一同盤點庫存現金數量,并與賬上進行核對,如發(fā)現不一致,應查明原因,進行賬務調節(jié)處理。 4.?核對開戶銀行存款:讓出納打印出所有開戶銀行的對賬單,逐個賬戶進行核對。若與賬上不一致,需找出原因,通過銀行存款余額調節(jié)表將銀行賬與銀行對賬單調整一致。 5.?盤點倉庫存貨:組織財務與倉庫人員對公司所有存貨進行大盤點,將盤點數據與存貨明細賬核對,確保賬實相符。若存在不符,要查明原因并進行調整。 6.?盤點公司固定資產:與設備管理人員一起對固定資產進行盤點核賬,一方面核對賬上是否與實際固定資產一致,另一方面建立固定資產小卡片,并張貼在固定資產顯眼處以便下次核查。 7.?與客戶核對應收賬款:制作每個客戶的應收賬款對賬單,先交銷售人員核對,再由銷售人員發(fā)給客戶核對。如不一致,要查明原因并調整,核對時主要依據銷售合同、報價單、送貨單等單據。 8.?與供應商核對應付賬款:要求供應商制作每個供應商的應付賬款對賬單,先發(fā)給采購員核對,然后交由財務人員核對。發(fā)現不一致時,要查明原因并進行賬務處理,主要核對合同、入庫單等單據。 9.?核查國稅和地稅納稅申報情況:查閱國稅和地稅納稅申報系統的報稅情況,核對賬上相關涉稅數據是否與申報系統的數據一致,如有差異,應查明原因并進行調整。 10.?收集各種單據:收集銀行流水單據、倉庫入庫與出庫單據、生產領料單據、銷售送貨單據、合同、各種報表等財務建賬做賬需用到的單證。 11.?建賬或賬務處理:以上單據準備好后,對于原來無賬的,可以準備建賬;對于原來有賬的,要根據實際情況進行賬務處理。 在處理亂賬的過程中,需保持耐心和細心,每一步都要確保準確和合規(guī)。同時,要將財務工作制度化與流程化,包括建立財務管理制度與財務核算制度,規(guī)定清楚每項財務工作的先后流程,以保證今后財務工作的順利進行。 另外,由于成本費用基本沒發(fā)票,這可能會涉及稅務問題。建議盡量補齊相關發(fā)票,對于實在無法取得發(fā)票的部分,需咨詢專業(yè)稅務人士或當地稅務機關,了解如何進行合規(guī)的稅務處理。 如果公司的賬務問題非常復雜,自己處理起來有困難,也可以考慮尋求專業(yè)財務機構或會計師的幫助。但需注意,在付費之前,要充分了解對方的資質和信譽,確保能夠獲得可靠的服務。 關于成本費用發(fā)票的問題,在實際操作中,企業(yè)應盡量在業(yè)務發(fā)生時及時取得合規(guī)發(fā)票。對于一些無法及時取得發(fā)票的情況,可以采取以下措施: 1.?催促相關人員盡快獲取發(fā)票,與供應商或服務提供方溝通,說明發(fā)票的重要性。 2.?建立內部管理制度,規(guī)范業(yè)務流程,明確要求在支付款項時必須同時取得發(fā)票。 3.?如果確實無法取得發(fā)票,可以考慮尋找其他合法的憑證來支持成本費用的支出,例如具有法律效力的收據、合同、協議等,但這些憑證的稅務認可度可能相對較低,具體能否在稅前扣除,還需根據當地稅務規(guī)定來判斷。 同時,要保留好所有與成本費用相關的資料,以備稅務檢查時能夠提供充分的證據證明業(yè)務的真實性和合理性。長期來看,規(guī)范發(fā)票管理對于企業(yè)的財務管理和稅務合規(guī)非常重要。
2024-07-15
這種情況比較復雜,先要確定公司賬面兒上。實際的是多少。例如各類資產負債要核實每一個科目的科目余額。然后計算出和之前錯賬的差異進行綜合調整。
2024-07-15
你好,需要根據支出去情況,按規(guī)定取得相應發(fā)票入賬才是的?
2024-05-06
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