這種情況比較復雜,先要確定公司賬面兒上。實際的是多少。例如各類資產(chǎn)負債要核實每一個科目的科目余額。然后計算出和之前錯賬的差異進行綜合調(diào)整。

我公司賬戶上進了一筆A公司的公對公進賬,然后我們又把錢轉(zhuǎn)給了B公司公對公出錢,這個該怎么做分錄啊。。。。他們就是從我們這倒錢用的,都沒有發(fā)票,沒有業(yè)務(wù),只是從我們這倒錢用的。。。因為這是19年的東西了,之前這個公司沒有賬,我這從頭縷呢,這不知道該咋整了,要是記無票收入的話還得去稅局改報表。所以請教一下各位老師,我們公司是做土木工程的,A公司也是土木工程公司,B公司是建材銷售公司
老師,請問一下一般納稅人個體戶查賬征收的,2019年的公司,匯算清繳成本是亂報的,財務(wù)報表沒有申報過,2020年有業(yè)務(wù),但是以前會計從來不做賬,我是從2021.8月接回來的,為了財務(wù)報表跟申報一樣,我做了一到6月的開票,跟進項與財務(wù)報表一致,購入借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸應(yīng)付賬款 待核算, 開票 借應(yīng)收賬款待核算 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 我打印了2021年1-6月的流水,購入商品的應(yīng)付賬款都銀行付款了,我應(yīng)該怎么調(diào)整這個分錄吖。
老師,我們公司從2017年從會計公司接回的賬務(wù)就亂。當時也沒調(diào)整。就順著往下做的。會計從2018年至今也未對賬,銀行帳也不對,收入(按著開票倒是報稅了,銷項、進項稅務(wù)報表是對的)成本費用基本沒發(fā)票。現(xiàn)在我接手,請問老師們2024年我該怎么調(diào)整往下做?求教?可付費
老師好,今早稅務(wù)局打電話,說我們公司在去年初收到對方開具的發(fā)票為虛開發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人,當時做賬借低值易耗品600元,貸銀存600元,現(xiàn)在稅務(wù)要求納稅調(diào)整,我們當時入成本,現(xiàn)在該怎么做?會計憑證紅沖也不對?。?以前年度損益調(diào)整?稅務(wù)又該如何調(diào)整。讓我們寫情況說明加蓋公章送稅務(wù)局。要更正12月31日會計報表嗎?請老師具體教下
老師,我們是批發(fā)零售業(yè),我們公司上任會計,在做憑證和開發(fā)票時,庫存商品他沒有設(shè)明細科目,導致在銷售發(fā)票時,沒有該商品庫存,他卻把發(fā)票開出去了,做了收入,或是先開發(fā)票,后購進,已經(jīng)結(jié)賬了,老師,這怎么處理
2023年收到的成本發(fā)票,稅務(wù)局現(xiàn)在查出來不能作為成本,讓更正申報匯算清繳表,之前已經(jīng)入成本了,現(xiàn)在更正什么需要怎么調(diào)整填表?
老師好,公司9月支付固定資產(chǎn)預付款55萬元,10月取得發(fā)票256萬元,剩余款項分月支付,這種該怎么做賬務(wù)處理呢?
財務(wù)人員離職怎么更換電子稅務(wù)局的辦稅員?老師
我現(xiàn)在清算企業(yè)所得稅申報,要退稅,如何弄成不退稅?是要修改什么表?
營業(yè)外收入怎么做分錄和結(jié)轉(zhuǎn)
老師早上好,公司是非營利性組織,收到統(tǒng)戰(zhàn)部的建設(shè)基金,分錄是不是這樣子做的,收到款時,借銀行存款,貸限定性凈資產(chǎn),支付時,借限定性資產(chǎn),貸銀行存款,分錄是不是這樣子的?還有后續(xù)的分錄嗎?謝謝老師的解答
你好,老師,公司開始注銷,資產(chǎn)負債表期末清零了,但是企業(yè)所得稅季末資產(chǎn)填0報不上,最低填0.01,應(yīng)該怎么操作???
老師,我們公司進口貨物用的信用卡付款,正常報關(guān)了,能正常繳納關(guān)稅嗎?信用卡付款這個流程會有風險嗎?
請問出口企業(yè)進項發(fā)票有規(guī)格型號,但是報關(guān)單上商品名稱及規(guī)格型號未填寫有影響嗎
2018年到現(xiàn)在,賬本都找不到以前的了,怎么調(diào)呢
你們現(xiàn)在是用軟軟件在做賬嗎?
我想能不能按著2023年匯算清繳的申報表。把資產(chǎn)負債表科目調(diào)整一下。、
是的,快帳
可以的,沒有問題,可以這樣。
因為以前會計做的帳雖然科目余額不對,但是她都按著那些數(shù)申報了稅務(wù)報表以及財務(wù)報表了。
這樣的話其實還是不對的。還是建議你先核對出正確的數(shù),然后把錯誤數(shù)據(jù)進行調(diào)整,這種調(diào)整其實也是硬調(diào)整??赡懿恢涝颍椴怀鰜硪?
我現(xiàn)在把2023年銀行回單,報稅申報表打印出來了,調(diào)到2023年底。這樣我2024年就可以重做了。
可以的沒有問題哦哦
老師,主要是2021年前紙質(zhì)資料都找不到了,我現(xiàn)在只能從稅務(wù)系統(tǒng)看以前的申報表
愁的頭都大了
那只能以你現(xiàn)在能獲取的資料為準。
現(xiàn)在稅務(wù)查得這么嚴。我可不想在我這出問題。但是調(diào)這些需要時間。我一個人哪有那么多時間去追溯。公司出納也走了,連個問的人都沒有。老板一問三不知
2年之內(nèi)的我加班辛苦一下。這么多年的頭都大了
這些問題其實跟你沒有關(guān)系,賬也不是你做的,也不用擔心。這是一個不大友好的公司。
只能硬調(diào)了。沒時間弄以前年度的了,自己知道不合理。沒辦法啊。2024年我也得趕緊做賬了。那個會計2024年只報稅沒做帳。
這是一個極不負責任的前任會計。對,你就直接硬調(diào)吧,對你來說也沒有更好的辦法。