不紅沖為啥錯了 是實際業(yè)務(wù) 就要做成本 稅法不允許抵扣 借預(yù)付賬款貸低值易耗品,借低值易耗品貸利潤分配未分配利潤,小企業(yè)會計準則做賬的。 如果你有實際業(yè)務(wù)的話,你再補上一個,借營業(yè)外支出待預(yù)付賬款,營業(yè)外支出納稅調(diào)增

問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經(jīng)認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整?。?上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
老師你好, 1.我們公司去年12月給關(guān)聯(lián)公司開利息收入的電子普通發(fā)票,當時開的是6%的資金占用利息發(fā)票,會計分錄是 借:財務(wù)費用-利息收入 -10000 應(yīng)收利息 10600 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 600 2.今年發(fā)現(xiàn)與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來屬于集團內(nèi)的統(tǒng)借統(tǒng)還,是免稅的。所以在本月對去年12月的發(fā)票開了同金額的紅字電子普通發(fā)票,然后重新開了稅率為0%的藍字電子普票。 3.我現(xiàn)在的疑問是,對于去年的差錯我在本月應(yīng)該怎么更正,會計分錄怎么做?本月編制資產(chǎn)負債表和利潤表時要對上年的差錯進行調(diào)整嗎?納稅申報報表要怎么調(diào)整?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當時預(yù)提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預(yù)提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因為在23年做沖預(yù)提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
2008年初,審計人員在審查某公司“主營業(yè)務(wù)收入”賬戶時,發(fā)現(xiàn)該公司2007年末產(chǎn)品銷售收入下滑幅度較大,但據(jù)審計人員了解公司下半年銷售正值旺季,為什么會出現(xiàn)這種異常情況呢?審計人員懷疑該單位利用“應(yīng)付賬款”賬戶隱匿收入。審計人員認真查閱了2007年10月、11月與12月的“應(yīng)付賬款”明細賬,并分別將本市3家債務(wù)上升比較大的客戶的有關(guān)記錄進行了詳細審查,發(fā)現(xiàn)以下賬務(wù)處理:借:銀行存款3393000貸:應(yīng)付賬款——A公司2106000——B公司702000——C公司585000其所附的原始憑證均為銀行進賬單,以及分別向三家公司開具的購貨發(fā)票。該企業(yè)適用的增值稅稅率為17%,假定該筆業(yè)務(wù)的銷售利潤為900000元,所得稅稅率為25%。案例要求:請老師們幫我把調(diào)整后的會計分錄寫一下,謝謝,其他我都會寫
老師好,今早稅務(wù)局打電話,說我們公司在去年初收到對方開具的發(fā)票為虛開發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人,當時做賬借低值易耗品600元,貸銀存600元,現(xiàn)在稅務(wù)要求納稅調(diào)整,我們當時入成本,現(xiàn)在該怎么做?會計憑證紅沖也不對啊? 以前年度損益調(diào)整?稅務(wù)又該如何調(diào)整。讓我們寫情況說明加蓋公章送稅務(wù)局。要更正12月31日會計報表嗎?請老師具體教下
本公司屬于物流公司,gei客戶的貨物賠償款怎么入賬
當月開了2萬多張票,如果從稅務(wù)局快速導(dǎo)出所有已開發(fā)票的pdf呢
老師,公司買了2022年3月買了輛車,老板在2022年把車轉(zhuǎn)到了個人名下,稅務(wù)查出2022.6月賣車9萬,車子我是2022.7月勾選的,因為老板沒說車子轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在賬上怎么進行處理?
老師好!我是做內(nèi)賬的,今年我們變更股權(quán)時發(fā)現(xiàn)去年有收到客戶的貨款,同時庫存倒掛了,現(xiàn)在稅務(wù)局要把沒開票部分補繳稅,補繳稅金怎么做憑證呢
金融機構(gòu)向個體工商戶的借款是否免征印花稅
企業(yè)未分配利潤高,但是實際賬上沒有錢,賬上的錢都用于廠房,設(shè)備的投資了,這樣需要分紅嗎?
個體工商戶經(jīng)營所得稅率表有嗎?然后200萬內(nèi)的利潤是不是減半征收
公司發(fā)工資,在發(fā)工資時,賬戶沒錢了,自己公司名稱轉(zhuǎn)的錢到銀行賬戶,怎么做會計分錄
老師臨時工不足500元,可以用小額零星收據(jù)入賬嗎
國家電網(wǎng)電費怎么能合法扣除啊老師 ,怎么辦呀?沒有辦法取得發(fā)票。 老師一筆銀行流水包含這么多業(yè)務(wù),怎么記賬?。渴抢习逶瓉硐葔|付的然后堆好多天公戶報銷這種的 基本上光這種支付憑證
我們年底賬已結(jié)完,24年第四季度所得稅表也填完,現(xiàn)在二月份做老師教的會計分錄嗎?做完了還要更正24年財務(wù)報表嗎?這樣與會計報表不相符???
不需要調(diào)整,因為咱的賬務(wù)處理是做到了今年呀,也沒有影響去年的,你也沒有反結(jié)賬修改不是。
稅務(wù)局說讓我改年底財務(wù)報表,還要我更正24年第四季度所得稅表納稅調(diào)增,然后把去年600這個原始憑證復(fù)??;和現(xiàn)在做的會計憑證調(diào)增600復(fù)印,附在情況說明上。我都糊涂了,問怎么做,他說那是你們會計的事。讓我這星期五送達稅務(wù)局,我真不知怎么弄
修改年財務(wù)報表,那你就反結(jié)賬修改,把之前的數(shù)據(jù)改成預(yù)付賬款。先預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后你在今年的時候再借營業(yè)外支出貸預(yù)付賬款,或者是借利潤分配未分配利潤待預(yù)付賬款都是不能抵扣所得稅的。
稅務(wù)局說影響了,做費用進成本了。要調(diào)增
你好,那你反結(jié)賬修改吧 改預(yù)付賬款,可是你不能一直掛著預(yù)付賬款吧
用友軟件全年結(jié)了,我把賬做在今年不行嗎?小企業(yè)不需要以前年度損益調(diào)整 適合未來適用法,如果調(diào)賬調(diào)表感覺太亂了
你好,我們說的不算你稅務(wù)局不是要求你們修改年財務(wù)報表,如果你不反結(jié)賬的話,你財務(wù)報表能修改。
老師,我還是反結(jié)賬吧。在12月做借管理費用一低耗紅字600,借營業(yè)外支出600藍字,然后結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出到利潤分配未分配利潤。再按導(dǎo)出的報表重填電子稅務(wù)局財務(wù)報表,等到5月匯算清微,營業(yè)外支出600調(diào)增對嗎?
你做到哪一年的管理費用 營業(yè)外支出 這兩個科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 累計折舊科目還是不對
這個低值易耗品不涉及累計折舊??? 我做2024牟賬上
可以的,可以這么做的。