你好 沒(méi)有發(fā)票的納稅調(diào)整?
老師 我有部分的費(fèi)用發(fā)票還沒(méi)有回來(lái) 但是我為了調(diào)節(jié)當(dāng)年的利潤(rùn) 做到了當(dāng)年的賬務(wù)處理當(dāng)中 等到匯算清繳之前 如果票還沒(méi)有回來(lái)的話 那么我就做納稅調(diào)增, 那以后這些發(fā)票回來(lái)的話 我該怎么做賬務(wù)處理呢
老師,從代帳公司結(jié)賬回來(lái),有些費(fèi)用她記重了我調(diào)減費(fèi)用,有些因?yàn)橘M(fèi)用發(fā)票回來(lái),所以又增加了費(fèi)用,這么一來(lái),匯算清繳填的時(shí)候該怎么填寫
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用調(diào)增。那從交稅來(lái)看,其實(shí)這筆費(fèi)用的作用為0是不。賬務(wù)里減少了收入,但匯算清繳又調(diào)增。一增一減,作用為0
老師,因?yàn)槲覀儗儆谛⌒臀⒗髽I(yè),匯算清繳時(shí),一般收入,一般成本費(fèi)用,期間明細(xì)表這些都是年填的,那如果有些期間費(fèi)用因?yàn)闆](méi)有發(fā)票,我要調(diào)增,我應(yīng)該怎么填表呢?填哪個(gè)表呢?
老師,有一筆去年12月的費(fèi)用5萬(wàn)元當(dāng)時(shí)已經(jīng)入賬做費(fèi)用,今年所得稅匯算清繳前發(fā)票未回,做了納稅調(diào)增交了所得稅,但是這筆發(fā)票今年11月份回來(lái)了,我應(yīng)該怎么做賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問(wèn)已計(jì)提過(guò)了,過(guò)賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒(méi)有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
我在原來(lái)盈利的基礎(chǔ)上,又調(diào)整了2020年度的利潤(rùn),成了虧損。有些是他們記重了,費(fèi)用減少。有些是專票進(jìn)行了入賬,費(fèi)用增加。匯算清繳時(shí)該怎么填表
你好 按賬上的數(shù)據(jù) 填寫期間費(fèi)用表? ?
期間費(fèi)用表,是不是不用填,好像是什么企業(yè)不用填
小微企業(yè)不用給填寫。有差異的填寫納稅調(diào)整,明細(xì)表。
我的意思是我在12月份報(bào)表原來(lái)盈利的基礎(chǔ)上,調(diào)整了管理費(fèi)用,但是調(diào)整的這幾筆中,有減少也有增加,我要填最終數(shù)還是增加減少的都要填?
你帳上調(diào)完了報(bào)表就按你帳上數(shù)據(jù)填寫。有稅會(huì)差異的做納稅調(diào)整。
調(diào)整的費(fèi)用,我是小微企業(yè)需要填哪個(gè)表
填寫基礎(chǔ)信息表。納稅調(diào)納稅調(diào)整明細(xì),折舊表,其他按實(shí)際情況。
好的謝謝老師
不客氣的,如果問(wèn)題解決,請(qǐng)好評(píng)。