你好,具體的是什么費(fèi)用的主表里面有一個期間費(fèi)用,在這里面填寫你賬上做的需要調(diào)整的,如果是工資的,再職工薪酬明細(xì)表。
請問老師,因?yàn)槭切∫?guī)模企業(yè) ,在匯算清繳時,有些明細(xì)表是免填寫,只有納稅調(diào)整明細(xì)表適合填寫,請問在2021年無發(fā)票的管理費(fèi)用應(yīng)該在哪個表填寫以及填寫在那一行?
老師我聽填所得稅匯算清繳的老師說,填表要選一般企業(yè)收入明細(xì)表、一般企業(yè)成本支出明細(xì)表、期間費(fèi)用明細(xì)表,為什么我這邊跳出來的沒有這些呢?
請問我2021年有一部分原材料發(fā)票還沒有收到,這部分要做納稅調(diào)整,匯算清繳我應(yīng)該填哪張表,小微企業(yè),一般收入,成本和期間費(fèi)用表都不用填
老師,因?yàn)槲覀儗儆谛⌒臀⒗髽I(yè),匯算清繳時,一般收入,一般成本費(fèi)用,期間明細(xì)表這些都是年填的,那如果有些期間費(fèi)用因?yàn)闆]有發(fā)票,我要調(diào)增,我應(yīng)該怎么填表呢?填哪個表呢?
老師好,我在做匯算清繳的時候有個彈窗提示我公司是小微企業(yè) 可免于填報期間費(fèi)用,一般企業(yè)成本支出表那些,這些表不填可以嗎
老師您好,保潔員的工資計入了主營業(yè)務(wù)成本里了,福利費(fèi)是計入的管理費(fèi)用里,這樣也是可以的吧?
老師,餐飲行業(yè)有抖音平臺收入,一般都是1號的收入6號才能到銀行賬戶,也就是說26號以后的收入,下個月才能到賬,這樣的話啥時候扎帳啊,關(guān)鍵是到賬的時候要扣手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)也不是規(guī)定好的,老板又要求按實(shí)際收到的錢確認(rèn)收入,這樣的話,怎么做賬
老師,比如我有臺二手車,折舊之后的凈值是10萬,我現(xiàn)在把他買了賣成12萬,那我們是按12萬來交增值稅還是按12-10=2萬來交增值稅么
你好,快賬軟件在錄制完憑證后,簽字審核在哪里?還是直接就結(jié)轉(zhuǎn)損益呢
老師,員工來報銷汽油發(fā)票,但是發(fā)票面額大于實(shí)際發(fā)生的,這樣的情況要不要他提供里程證明,證明他在這次差旅中實(shí)際開了多少路,用了多少油,公司給于油補(bǔ)多少這樣的?
老師您好,像快賬這種發(fā)票是快賬服務(wù)費(fèi)應(yīng)該怎么分錄?
老師這個發(fā)票怎么入,是沖賬的
加工退貨,紅字發(fā)票,分錄:借:制造費(fèi)用—加工費(fèi) -900元(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 100元 貸:應(yīng)付賬款—XX公司 -1,000元(紅字)
四月份有幾張報銷發(fā)票還沒有報銷,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
總分公司怎么記錄方便之后合并申報所得稅?都需要記錄什么。 目前就是分公司付給其他公司服務(wù)費(fèi),分公司給總公司開票收取服務(wù)費(fèi)。
跟職工薪酬都沒有關(guān)系,跟收入,成本也沒有關(guān)系,跟資產(chǎn)折舊,攤銷也沒有關(guān)系。就是日常跟別人結(jié)算的費(fèi)用,沒有費(fèi)用發(fā)票,所以是要調(diào)增吧?就不知道往哪填
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
就比如某項(xiàng)費(fèi)用,當(dāng)時我就計入管理費(fèi)用下的明細(xì)科目,后面現(xiàn)在一直沒發(fā)票,所以我把實(shí)際填入30欄賬載金額,把調(diào)增后的金額填稅收金額是吧?那它最終在主表的哪里體現(xiàn)呢?
你好,只填寫賬載金額就可以的,讓他納稅調(diào)增,增加你的利潤。
嗯嗯,明白了,就填賬載金額。那它就會整體體現(xiàn)在主表納稅調(diào)增和納稅調(diào)減那兩行
只體現(xiàn)調(diào)增不調(diào)減,為什么要調(diào)減?
不是哈,老師,我的意思是,我知道這個調(diào)整表填完,體現(xiàn)在主表哪里了
你好,納稅調(diào)增,納稅調(diào)減里面主表下面由利潤總額下面。