同學(xué),你好 這個(gè)可以抵扣

您好,老師。請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人,進(jìn)口工業(yè)用品,然后進(jìn)口產(chǎn)品繳納海關(guān)進(jìn)口關(guān)稅和海關(guān)進(jìn)口增值稅 都有取得專用繳款書(shū),那么是不是進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口增值稅都可以做進(jìn)項(xiàng)回頭國(guó)內(nèi)銷售抵扣呢?
請(qǐng)問(wèn)一下我公司進(jìn)口一批貨物,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)貨物的成本是看報(bào)關(guān)單上的數(shù)字還是海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)上的數(shù)字呢?
老師這個(gè)是我們海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū) 這個(gè)產(chǎn)品不含稅價(jià)格是多少啊
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū),是我司的一般貿(mào)易退回業(yè)務(wù),屬于我司出口的產(chǎn)品,客戶退回,做了進(jìn)口處理,那我交的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅,還有進(jìn)口的產(chǎn)品,分別怎么入賬?
某商場(chǎng)(為一般納稅人)進(jìn)口一批高檔美容修飾類化妝品。該批貨物在國(guó)外的買價(jià)240萬(wàn)元,貨物運(yùn)抵我國(guó)入關(guān)前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和其他費(fèi)用分別為20萬(wàn)元、12萬(wàn)元、8萬(wàn)元。貨物報(bào)關(guān)后,該商場(chǎng)按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅和消費(fèi)稅并取得了海關(guān)開(kāi)具的繳款書(shū)。從海關(guān)將該批化妝品運(yùn)往商場(chǎng)所在地取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)用10萬(wàn)元、增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1.1萬(wàn)元,該批化妝品當(dāng)月在國(guó)內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額1040萬(wàn)元(假定化妝品進(jìn)口關(guān)稅稅率20%,增值稅稅率13%,消費(fèi)稅稅率15%)。問(wèn)題:(1)計(jì)算該批化妝品進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅。(2)計(jì)算該批化妝品進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(3)計(jì)算該批化妝品進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。(4)計(jì)算該批化妝品國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。
老師請(qǐng)教下 公司注銷 有其他應(yīng)付款50萬(wàn) 是不是要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入繳納所得稅的? 如果要繳納 是什么道理 想弄明白的
老師,一套設(shè)備開(kāi)票時(shí)數(shù)量可以先開(kāi)0.5,再開(kāi)0.5。這樣可以嗎?
股東分紅,需哪些資料作為附件?流程是怎樣的?
監(jiān)理公司的成本有哪些,可以入成本的有哪些
注冊(cè)地續(xù)費(fèi)計(jì)入什么科目
你好,20年前是核定征收企業(yè)所得稅,之后是查賬征收方式?,F(xiàn)在問(wèn)題就是2018年左右工程款在查賬征收后有收到工程款和支付工程等,該成本如何確認(rèn)和怎么做才能合理分?jǐn)偝杀荆?/p>
老師,我4月買的電腦,員工5月才來(lái)報(bào)銷,現(xiàn)在要怎么做賬
人家開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的普票進(jìn)來(lái)是不是不能抵稅
全年一次性獎(jiǎng)金可以月度計(jì)提,年底一次性發(fā)放嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)的應(yīng)付職工薪酬金額大于每個(gè)月個(gè)稅申報(bào)的收入金額,可以嗎?


不是退稅嗎?不是海關(guān)可以退稅
同學(xué),你好 你是進(jìn)口,不是出口