是的,沒法支付的要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入繳納所得稅,可以先彌補(bǔ)以前年度虧損

老師,請問這段話是什么意思?是其他應(yīng)付款如果公司沒辦法支付就要當(dāng)成收入繳納企業(yè)所得稅么?
老師,公司要平帳注銷了,是享受所得稅減免的,有其他應(yīng)付款3萬多,如果調(diào)到營業(yè)外收入,會不會補(bǔ)繳增值稅呢
老師,請問公司賬面上有800萬的其他應(yīng)付款,其中有700萬是股東的,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入得按25%交企業(yè)所得稅,現(xiàn)在公司要注銷,請問可以把股東一部分欠款轉(zhuǎn)實(shí)收資本增資,工商同步,繳納印花稅。
公司要進(jìn)行清算,但其他應(yīng)付款有掛賬(其中一個股東的公司借款450萬),那么清算時,如果這個其他應(yīng)付款無法償還,是不是要走營業(yè)外收入? 我們需要繳納什么稅?
老師,請問下,公司在注銷前想要清掉其他應(yīng)付款30萬,要是把它轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,除去交完企業(yè)所得稅后,是不是就是根據(jù)交完企業(yè)所得稅后的數(shù)額來繳納個人所得稅?好要考慮其他因素嗎?這條思路不是很明白,
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)的應(yīng)付職工薪酬金額大于每個月個稅申報(bào)的收入金額,可以嗎?
老師您好,垃圾處理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬
請問老師,視同銷售業(yè)務(wù),購進(jìn)乳制品酸奶不含稅金額10000元,征收率1%,價稅合計(jì)金額10100元,用來贈送客戶。那如何確定視同銷售計(jì)稅依據(jù)呢(購進(jìn)企業(yè)是一般納稅人),直接用10100/1.13*13%還是10000*13%?
建筑勞務(wù)公司卻成本,除過人員還有其他辦法嗎,可以用臨時人員做成本嗎,不報(bào)個稅系統(tǒng)的那種
你好,老師,我們是24年底申請下來的高新企業(yè),不是有土地使用稅退稅政策嗎,然后現(xiàn)在我們申請的退稅,那退下來的稅怎么做憑證?
老師,社保費(fèi)在客戶端申報(bào)在電子稅務(wù)局繳納,現(xiàn)在想改到電子稅務(wù)局申報(bào)和繳納一起的,怎么把客戶端信息轉(zhuǎn)移到電子稅務(wù)局
有一般納稅人,固定資產(chǎn)清理的分錄
老師,請問公司聘請的專業(yè)人員為其日常出差報(bào)銷差旅費(fèi),但該人員即不讓個稅申報(bào)其工資薪金,又不讓走勞務(wù)報(bào)酬,請問這差旅費(fèi)該怎么入賬報(bào)銷呢?
用于生產(chǎn)經(jīng)營的支出包括什么
手機(jī)買賣碎屏險(xiǎn)按照附屬服務(wù)混合銷售開13個點(diǎn),手機(jī)租賃碎屏險(xiǎn)按多少開票呢?

