就是賬上有盈利的先交企業(yè)所得稅,再交個人所得稅就沒其他了

企業(yè)所得稅 老板個人收入3萬5,公對公,公司給對方開6個點普票,然后轉(zhuǎn)款給老板個人?,F(xiàn)在要把需要交稅的錢留在公司賬上。 請問老師: 1、不是專票是不是就不用交開票的增值及附加稅了? 2、所需要留下的是不是就是企業(yè)的企業(yè)所得稅,暫估35000x2.5%=875? 3、轉(zhuǎn)款給老板之前有應付款給老板還沒有結(jié)清的,是不是就沒有其它稅費費用了? 4、如果沒有欠老板的應付款的情況下,應該還有什么稅費需要繳納呢? 辛苦老師幫忙解答
老師 請問我注銷小規(guī)模公司 賬上還有負債但是不需要還了 那么我在注銷清算企業(yè)所得稅申報里面有負債清償損益明細表里面直接將負債部分金額填進去就會產(chǎn)生應補所得稅額,那么我把稅款補交就可以了 那么在補交完以后還需要做賬不呢?就是清算交完稅后還要將負債部分結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入平帳不呢?還是先平帳再做清算申報呢?
老師您好,我想問問一下這個題目: 在第四小問計算應交企業(yè)所得稅的時候,應付職工薪酬(2500-2000)是什么意思呀,是因為那500不能抵扣嗎,還有后面的那個+40,我不太明白轉(zhuǎn)回了應納稅暫時性差異這個是什么意思? 然后就是第六小問,計算所得稅費用的時候,為什么要減去160*25%呢?這個不是屬于其他綜合收益部分嗎,以公允價值計量及其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)所形成的差異不是不需要進行納稅調(diào)整嗎,這個不太明白? 老師還有最后的那個遞延所得稅費用,遞延所得稅費用不是遞延所得稅負債減去遞延所得稅資產(chǎn)嗎,它這個是怎么計算出來的呀
老師,請問下,公司在注銷前想要清掉其他應付款30萬,要是把它轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,除去交完企業(yè)所得稅后,是不是就是根據(jù)交完企業(yè)所得稅后的數(shù)額來繳納個人所得稅?好要考慮其他因素嗎?這條思路不是很明白,
老師,我要注銷。我把其他應收款貨幣資金都清0了,然后我把其他應付款的剩余金額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去了是143342.68所以凈利潤是139688.38。那我營業(yè)外收入就要交企業(yè)所得稅了,但是我2023年匯算清繳虧損是146996.38,那我還是虧損3654.46的。老師,我現(xiàn)在卡在營業(yè)外收入這筆分錄我需要在做什么會計分錄,我的報表才平啊
老老師,我們是屬于重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會,那么這個協(xié)會的做賬的原則要求是什么呢?就是說現(xiàn)在這個協(xié)會的開辦資金在賬上有三 3 萬塊錢,然后有 2000 塊錢的這個一個單位繳的會費,就是 3 萬 2。然后屬于這個錢的,這些錢什么時候才能用于這個協(xié)會的支出?比如說我們這次舉辦第一屆寵物寵物嘉年華的節(jié),然后這些義工在外面去吃吃飯,有 3000 塊錢,這個錢是可以從協(xié)會支出嗎?是不是也要叫對方開發(fā)票?他的可以用于協(xié)會支出支出的錢,是必須要遵循一個什么原則?
采購商品用在借方,庫存商品和稅分分開嗎?還是直接借含稅的庫存商品然后貸應付賬款,我主營業(yè)務收入是和銷項稅分開的
老師,個人獨資企業(yè)要要報什么稅,是季度報,還是月度報,要報經(jīng)營所的嗎
收到稅局的留抵退稅這個分錄應該怎么做?
請教個問題:北京的公司沒有車指標 用了個人的車指標 這個車款咋從公司轉(zhuǎn)出來呢 或者有啥方法用公戶的錢買車呢
老師您好!個體工商戶沒有開戶行信息能開票嗎?
財務軟件都要錢嗎?有哪些行業(yè)的財務軟件是免費的嗎?
老師,殘保金申報是按申報個稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨立核算,那報稅做賬也是分開報嗎?
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
那比如說目前賬上凈利潤-2萬,是不是30+(-2)=28萬繳納企業(yè)所得稅,然后根據(jù)交稅后的金額需要繳納20%的個人所得稅,這樣理解對嗎?
對,沒錯的,就是你這么理解的