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你好,我想咨詢一下,收到異常發(fā)票作成本轉(zhuǎn)出,企業(yè)所得稅報(bào)表,應(yīng)該填寫哪一個(gè)表格,哪一行

2024-07-23 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-23 10:11

你好,是時(shí)控發(fā)票,實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎?如果是的話,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。

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快賬用戶5536 追問 2024-07-23 10:12

是實(shí)際業(yè)務(wù),今年已經(jīng)收到解除異常通知書,收到解除又怎么填寫

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齊紅老師 解答 2024-07-23 10:13

你好,那就在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。

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快賬用戶5536 追問 2024-07-23 10:16

怎么不是調(diào)增或者調(diào)減呢

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齊紅老師 解答 2024-07-23 10:17

你好,你填寫了賬載金額就是調(diào)增 你填寫了稅收金額就是調(diào)減

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齊紅老師 解答 2024-07-23 10:17

不是直接填寫調(diào)增調(diào)減。

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快賬用戶5536 追問 2024-07-23 10:19

那我現(xiàn)在解除異常,就是填寫賬載金額是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-23 10:19

你好,沒有解除異常之前,你填寫賬載金額 讓他調(diào)增 解除了之后,他是在同一年的話,你就把這個(gè)賬載金額刪除。 如果是下一年的話,不在一年你就填寫稅收金額納稅調(diào)減。

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