你好,是時(shí)控發(fā)票,實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎?如果是的話,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
老師好,我想咨詢一下,企業(yè)所得稅匯算清繳,公司發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用填哪個(gè)表格呢?
你好,我想咨詢一下我4月開了一張銷售額+稅額剛好10萬的普通發(fā)票,稅已經(jīng)報(bào)過,這個(gè)月去稅務(wù)局說是要把增值稅納稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)年成本做進(jìn)去不然就要繳納稅費(fèi),請問我該怎么填寫兩個(gè)表格呢
你好,我想咨詢一下,收到異常發(fā)票作成本轉(zhuǎn)出,企業(yè)所得稅報(bào)表,應(yīng)該填寫哪一個(gè)表格,哪一行
你好,我想咨詢一下,收到異常發(fā)票作成本轉(zhuǎn)出,企業(yè)所得稅報(bào)表,應(yīng)該填寫哪一個(gè)表格,哪一行
老師,我們是小規(guī)模納稅人,開了1%稅率的含稅500000元發(fā)票,這個(gè)減免的2%部分該怎么算呀?
老師你好,我們是分公司獨(dú)立核算,我們分公司這個(gè)月的利潤是31萬,這個(gè)月分?jǐn)偭丝偣镜馁M(fèi)用3萬,費(fèi)用是總公司給我們裝修的錢,也是總公司替我們付的款,合并范圍內(nèi),我們的利潤就是28萬,我想問的是,這個(gè)費(fèi)用的分?jǐn)?,影響我們分公司的現(xiàn)金流嗎
工資申報(bào)人員如何做離職?
企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品自用作為固定資產(chǎn)
老師,我們是4s店,在外面一家洗車店充值了費(fèi)用,每次洗車沖抵卡上的余額,請問我從充值到每次使用應(yīng)該怎樣做賬
您好老師,4月計(jì)提5月發(fā)放4月的工資,那4月的社保在當(dāng)月就扣除了,那4月的社保還怎么計(jì)提?
上月暫估了一筆50的材料,這個(gè)月來了材料只有20,價(jià)格相差的30如何調(diào)整
老師 24年的賬25年付了 沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 可以用主營業(yè)務(wù)成本么?
老師,員工2024年個(gè)稅申報(bào)匯算,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療保險(xiǎn),失業(yè)金,自己承擔(dān)部分假如是300.48,填寫專項(xiàng)扣除時(shí)填300,醫(yī)療保險(xiǎn)71.2填寫71,這樣有影響嗎?填寫按月扣除和按年扣除有沒有關(guān)系,他是2024年全部交了,我選擇12月按年扣除,填寫總金額可以嗎
北京市企業(yè),固定資產(chǎn)補(bǔ)貼政策有知道的老師嗎?
是實(shí)際業(yè)務(wù),今年已經(jīng)收到解除異常通知書,收到解除又怎么填寫
你好,那就在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
怎么不是調(diào)增或者調(diào)減呢
你好,你填寫了賬載金額就是調(diào)增 你填寫了稅收金額就是調(diào)減
不是直接填寫調(diào)增調(diào)減。
那我現(xiàn)在解除異常,就是填寫賬載金額是嗎?
你好,沒有解除異常之前,你填寫賬載金額 讓他調(diào)增 解除了之后,他是在同一年的話,你就把這個(gè)賬載金額刪除。 如果是下一年的話,不在一年你就填寫稅收金額納稅調(diào)減。