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你好,我想咨詢一下我4月開(kāi)了一張銷售額+稅額剛好10萬(wàn)的普通發(fā)票,稅已經(jīng)報(bào)過(guò),這個(gè)月去稅務(wù)局說(shuō)是要把增值稅納稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)年成本做進(jìn)去不然就要繳納稅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫(xiě)兩個(gè)表格呢

2023-09-05 12:40
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-05 12:47

你好,企業(yè)所得稅季度預(yù)交。申報(bào)表主表第二行就可以的,然后你的利潤(rùn)表是不是也需要修改。

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快賬用戶5939 追問(wèn) 2023-09-05 12:48

稅務(wù)局沒(méi)有打印利潤(rùn)表給我

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快賬用戶5939 追問(wèn) 2023-09-05 12:48

這樣的老師,咱們的話呢,這個(gè)是四月的四月申報(bào)的時(shí)候呢,那個(gè)稅務(wù)那邊給我的是零申報(bào)

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齊紅老師 解答 2023-09-05 12:48

你好,那你之前申報(bào)過(guò)沒(méi)有,你是按季度申報(bào)的嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表。

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快賬用戶5939 追問(wèn) 2023-09-05 12:50

是不是把所有的申報(bào)表都要得改成跟我現(xiàn)在的這個(gè)稅票數(shù)數(shù)據(jù)給他相同,還是要把成本做成跟普通發(fā)票上面平就行了

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齊紅老師 解答 2023-09-05 12:59

是的,是的,是這么做的。

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你好,企業(yè)所得稅季度預(yù)交。申報(bào)表主表第二行就可以的,然后你的利潤(rùn)表是不是也需要修改。
2023-09-05
這個(gè)樣子的這個(gè)房房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),他在計(jì)算這個(gè)增值稅的時(shí)候,是可以扣除這個(gè)地價(jià)之后來(lái)繳納增值稅。你需要填寫(xiě)你的附表,就是有一張附表,附表上還是富表示,我現(xiàn)在就記得不太清楚了,這里面專門填寫(xiě)這個(gè)扣除項(xiàng)。
2021-01-27
你好 ; 你在系統(tǒng)里面操作過(guò)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票嗎 ? 如果沒(méi)有操作過(guò) 就可以抵扣的; 除非你這個(gè)發(fā)票有問(wèn)題才不讓抵扣的;
2022-01-10
你好 ;? ? ?你按季度來(lái)報(bào)的 。? ?你是12月登記的。 那么 你現(xiàn)在就是報(bào)4季度? ?10-12月合計(jì)的金額來(lái)報(bào)? ?
2022-01-10
你好,你可以核對(duì)一下你賬上12個(gè)月份的收入,以及申報(bào)增值稅12個(gè)月收入,兩個(gè)進(jìn)行對(duì)比,然后分析是哪里出錯(cuò)?
2021-05-24
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