你好,企業(yè)所得稅季度預(yù)交。申報(bào)表主表第二行就可以的,然后你的利潤(rùn)表是不是也需要修改。
甘老師你好,請(qǐng)教您一下,去年11月份我開(kāi)了一張打印紙的發(fā)票但是開(kāi)成稅率3%了,當(dāng)時(shí)也扣稅了,今年發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)后和稅務(wù)局溝通直接把申報(bào)表改了,就等于沒(méi)有交過(guò)這個(gè)稅額,現(xiàn)在我把開(kāi)錯(cuò)的那張沖負(fù)數(shù)了,那申報(bào)表要填嗎
您好,老師,想請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題。就是我們公司增值稅零申報(bào),所得稅也是零申報(bào),但是成本有做一點(diǎn)費(fèi)用進(jìn)去。個(gè)稅我們是如實(shí)申報(bào)的,一個(gè)月大概申報(bào)個(gè)稅工資二十多萬(wàn)。但是個(gè)稅的工資沒(méi)有做到企業(yè)所得稅去申報(bào),一年下來(lái)已經(jīng)有一百來(lái)萬(wàn)的個(gè)稅工資了,但是收入是零申報(bào)。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個(gè)稅工資調(diào)整做進(jìn)去嗎? 還有接下來(lái)有收入了,一個(gè)月五六十萬(wàn)這樣開(kāi)票,這樣突然增加那么多收入,會(huì)不會(huì)引起稅局稽查
老師你好,我咨詢一下房開(kāi)企業(yè)確認(rèn)銷售收入后申報(bào)繳納增值稅,這個(gè)報(bào)表我應(yīng)該怎么申報(bào),正常應(yīng)該按照發(fā)票不含稅金額和稅額填寫(xiě)的,但是有扣除土地出讓金的部分,實(shí)際繳納的增值稅不應(yīng)該是發(fā)票上的銷項(xiàng)稅額,那這個(gè)增值稅申報(bào)表我需要怎么填寫(xiě)才正確
老師,你好,麻煩請(qǐng)問(wèn)一下,我這里有個(gè)小規(guī)模納稅人,7月份在稅務(wù)局代開(kāi)了一張專票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)交過(guò)稅款,我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局里申報(bào),為什么預(yù)繳增值稅不能填我交過(guò)的金額,我填完申報(bào)上去說(shuō)預(yù)繳稅款填報(bào)異常,比對(duì)不符?那我之前代開(kāi)專票是已經(jīng)交過(guò)的稅款該在哪里填寫(xiě)呢?
老師,想咨詢一下,我剛接了一個(gè)個(gè)體工商戶,小規(guī)模納稅人,開(kāi)業(yè)幾年了,但是從12月才做的稅務(wù)登記,上個(gè)月通過(guò)稅務(wù)局代開(kāi)了一張普通發(fā)票,稅率那欄的的是星號(hào)**,也沒(méi)有建過(guò)賬,這個(gè)月需要報(bào)稅了,我報(bào)增值稅是不是要把一個(gè)季度的收入全報(bào)上去呢,個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得需要報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn):假如小微企業(yè)在2025年3月發(fā)現(xiàn)2023年有一筆供應(yīng)商的貨款30000元不需要再支付給對(duì)方。已經(jīng)做了如下調(diào)整分錄: 借:應(yīng)付賬款30000,貸:以前年度損益調(diào)整30000 借:以前年度損益調(diào)整1500,貸:應(yīng)交稅金—所得稅1500 借:以前年度損益調(diào)整28500,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)28500 導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都勾稽關(guān)系對(duì)不上。請(qǐng)問(wèn)在財(cái)務(wù)軟件里還要做處理嗎?調(diào)表是調(diào)什么表?是調(diào)2024年12月的資產(chǎn)負(fù)債表還是2025年3月的資產(chǎn)負(fù)債表,還是調(diào)匯算清繳的所得稅申報(bào)表?
您好老師,請(qǐng)問(wèn)月工資一萬(wàn)元,個(gè)人所得稅是多少,怎么算的,麻煩給說(shuō)一下,謝謝
這道題可以直接拿7.1日先付的利息30再減啥都沒(méi)干時(shí)付的交易費(fèi)15 得出應(yīng)確認(rèn)的投資收益數(shù)額嗎
個(gè)體戶奶茶店,沒(méi)做稅務(wù)登記,記賬做流水賬還是復(fù)式記賬?請(qǐng)的有員工,員工報(bào)銷單,怎么保存?
老師,已經(jīng)開(kāi)具的完稅證明在電子稅務(wù)局里如何下載?
老師,注冊(cè)資金寫(xiě)的少了,可以增資嗎
老師,我今天添加員工社保時(shí)候,工資寫(xiě)錯(cuò)了,應(yīng)該是4879我寫(xiě)少了,怎么修改,還沒(méi)扣款
3000塊一個(gè)月租用廠房 3年 這個(gè)確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)嗎 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
計(jì)提折舊和攤銷符合謹(jǐn)慎性的會(huì)計(jì)質(zhì)量要求么
印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是合同金額還是開(kāi)票金額
稅務(wù)局沒(méi)有打印利潤(rùn)表給我
這樣的老師,咱們的話呢,這個(gè)是四月的四月申報(bào)的時(shí)候呢,那個(gè)稅務(wù)那邊給我的是零申報(bào)
你好,那你之前申報(bào)過(guò)沒(méi)有,你是按季度申報(bào)的嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表。
是不是把所有的申報(bào)表都要得改成跟我現(xiàn)在的這個(gè)稅票數(shù)數(shù)據(jù)給他相同,還是要把成本做成跟普通發(fā)票上面平就行了
是的,是的,是這么做的。