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老師 24年的賬25年付了 沒有以前年度損益調整這個科目 可以用主營業(yè)務成本么?

2025-06-10 14:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-10 14:43

您好,是24年沒有入成本嗎,現(xiàn)在才收到發(fā)票嗎

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快賬用戶7475 追問 2025-06-10 14:44

是的? 老板付了? 25年才開的發(fā)票入賬了

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齊紅老師 解答 2025-06-10 14:45

直接入25年就可以了

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快賬用戶7475 追問 2025-06-10 14:48

老師? ?我都在25年1月2月暫估了? 最后還借 利潤分配~未分配利潤? 貸主營業(yè)務成本了? ?怎么弄?

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齊紅老師 解答 2025-06-10 14:50

把前面的分錄紅沖掉就可以

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快賬用戶7475 追問 2025-06-10 14:52

呢就是不能把以前年度損益掛成主營業(yè)務成本?

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快賬用戶7475 追問 2025-06-10 14:54

入到 25年? ? 25年的成本就不準確了咋?

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齊紅老師 解答 2025-06-10 14:54

你是去年做了暫估嗎?

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快賬用戶7475 追問 2025-06-10 15:01

今年1月和2月做的

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齊紅老師 解答 2025-06-10 15:03

你就用以前年度損益調整入賬就可以

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快賬用戶7475 追問 2025-06-10 15:11

老師? 財務軟件是以前的t3? ?里面沒有以前年度損益調整這個科目? ?怎么增加?

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齊紅老師 解答 2025-06-10 15:12

不用增加,你直接用利潤分配-未分配就可以

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快賬用戶7475 追問 2025-06-10 16:00

老師 不用增加 呢我具體分錄怎么寫???暫估借主營業(yè)務成本 貸其他應付款 借利潤分配~未分配利潤 貸主營業(yè)務成本么?

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齊紅老師 解答 2025-06-10 16:22

借利潤分配 貸預付賬款

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借以前年度損益調整負數(shù),代應付賬款負數(shù)。 借以前年度損益調整貸應付賬款。
2024-02-01
你好,可以的,操作沒問題。
2025-03-31
你好,借應收賬款,貸利潤分配,未分配利潤,應交稅費,應交增值稅,銷項稅額。然后金額寫負數(shù)。
2025-01-20
同學您好,涉及損益類科目都才用以前年度損益調整科目,往來類的不是的,增值稅也不用,這不屬于損益類科目
2021-03-14
您好 涉及損益類科目需要調整的 用以前年度損益調整科目 其他都不用這個科目
2021-03-13
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