您好 涉及損益類科目需要調(diào)整的 用以前年度損益調(diào)整科目 其他都不用這個科目
老師,公司購買農(nóng)藥用于統(tǒng)防項目,購進多少就用多少去打藥,有跟客戶簽了合同,發(fā)票也按客戶要求開了農(nóng)藥發(fā)票,請問我們公司要做庫存否?能不能直接做購入費用?
這個是今年1月份做的憑證分錄?,F(xiàn)在發(fā)票回來了,是專票,應(yīng)該如何調(diào)整
老師好,我公司房屋是老板親戚的,確實沒有給房租,公戶也沒有出過這筆錢,這個是不是不用做賬了。
你好!老師,請教一下,我們公司在融資,收到對方的一張融信憑證,我需要開發(fā)票給對方,內(nèi)容應(yīng)該開什么呢
老師,第一次接觸工程施工,請問下周轉(zhuǎn)材料,我已經(jīng)按在庫、在用、攤銷做了二級明細,還要繼續(xù)做三級明細嗎? 低值易耗品又按哪些做二級明細呢?需要做三級明細嗎?
老師,請問一人有限公司里自然人的股份轉(zhuǎn)讓給另一個公司做法定代表人,有什么利弊
用個人的名義購買的云服務(wù)器,開發(fā)票只能開個人的,實際這個服務(wù)器是公司用的,因為用個人名義買費用便宜,那么這個發(fā)票是不是需要調(diào)增?
我們進口取得的海關(guān)進項發(fā)票有沒有滯留,從哪個模塊能查到
注冊資本510萬,三個股東,實收資本545300元,投資比例為49.5%、35%、15.5%,三個股東按比列分別轉(zhuǎn)入公戶金額6435元,4550元,2015元,附言分別為往來、無、資金投入,該怎么入賬好點
老師好,請問金蝶軟件里如何設(shè)置外幣核算科目和外幣幣種?我們銀行未開立外匯賬戶,謝謝。
那往來類,增值稅和存貨調(diào)整以前年度錯賬怎么調(diào)?請分別舉個例子
比如應(yīng)收賬款計入了預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 借方紅字 借:應(yīng)收賬款 藍字藍字 增值稅什么原因 存貨什么原因
是調(diào)整以前年度的哦,也可以用紅字沖銷法嗎?
對啊?調(diào)整以前年度的?也可以用紅字沖銷法啊
那調(diào)整以前年度損益類的科目,要通過以前年度損益調(diào)整科目。如果調(diào)整以前年度的非損益類科目,要用紅字沖銷?
是的 這樣處理就可以了
跨年匯算清繳補繳企業(yè)所得稅的分錄: ? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅(+) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅? 貸:銀行存款????????? 借:利潤分配---未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整???? 那應(yīng)交稅費是負債類,為什么用以前年度損益調(diào)整科目?
因為應(yīng)交稅費調(diào)整的對方科目是損益類的 所以用了以前年度損益調(diào)整科目?
該公司2019年1月發(fā)現(xiàn)2018年有一筆應(yīng)付賬款未支付,因此用以前年度損益調(diào)整來調(diào)賬。 2019年1月賬務(wù)處理如下: 借:以前年度損益調(diào)整?5000 ??? 貸:應(yīng)付賬款?5000(+) 借:本年利潤—利潤分配5000(-) ?? ?貸:以前年度損益調(diào)整?5000 借:利潤分配—未分配利潤(-) 貸:本年利潤—利潤分配?5000 這里應(yīng)付賬款調(diào)整的對方科目是什么呢?
2018年有一筆應(yīng)付賬款未支付,那實際是應(yīng)該支付的還是不應(yīng)該支付的? 您這個應(yīng)付賬款在貸方 是增加應(yīng)付賬款 不是體現(xiàn)的未支付?
以前年度損益調(diào)整科目需要先轉(zhuǎn)到本年利潤—利潤分配,再轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤嗎?
以前年度損益調(diào)整科目直接轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤