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請問6月份的收入已經(jīng)開了收據(jù)入賬,也交稅了,但是對方并沒有要收據(jù)聯(lián),現(xiàn)在對方要求開發(fā)票,這個賬怎么處理

2024-07-23 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-23 09:23

你好,然后再下個要申報的時候填不含稅收入的負數(shù)。

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齊紅老師 解答 2024-07-23 09:23

你好,你可以給對方開發(fā)票。然后再下個要申報的時候填不含稅收入的負數(shù)。

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快賬用戶9837 追問 2024-07-23 09:24

分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2024-07-23 09:26

你好,憑證都是一樣的。借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅只是一個是正數(shù),一個是負數(shù)。

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快賬用戶9837 追問 2024-07-23 09:28

意思是沖紅上個月的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-23 09:30

你好,是的,就是這個意思。

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你好,然后再下個要申報的時候填不含稅收入的負數(shù)。
2024-07-23
以后補開發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-開票 ? 一般納稅人:在附表1未開具發(fā)票列填負數(shù) 小規(guī)模:按扣除補開發(fā)票后的收入申報,自己申報沒法通過,需要去大廳
2024-08-01
你好,這個是沒有認證的話,需要全部退回去,然后留一個復(fù)印件來做賬。
2021-08-20
你好,也就是你紅沖了發(fā)票,還是正常交了稅款是吧?那你得去稅務(wù)局修改你的增值稅申報表。
2022-04-26
你好同學(xué),咱們是普通發(fā)票還是專用發(fā)票?我們開一個紅字發(fā)票給到對方,然后重新給他開一個正確的就可以了。
2022-11-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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