另外一張發(fā)票你預(yù)交稅款的時候就沒有在異地繳納是嗎?只在企業(yè)所在地交了,是這個意思吧?
請問一下,小規(guī)模,異地勞務(wù),當(dāng)時在異地安徽完稅(應(yīng)該是3個點),當(dāng)?shù)囟悇?wù)說在公司本地交就可以了,開票在10月,給甲方的完稅證明,是怎么打印???要再10月的稅報完了才能打印嗎?這項工程開了三張票,怎么在本地打印這個工程的完稅證明???沒弄過
總包在外地預(yù)繳增值稅,怎么做賬,實際上是總包讓工程項目部的人去預(yù)繳的,稅款是打給個人的,個人去稅務(wù)現(xiàn)場刷卡交稅,只是帶了完稅證明回來,這個怎么做賬
老師,請問一下,2月份外地預(yù)繳增值稅征收率搞錯了,3月份退了稅款重新繳納的,可是在填報增值稅申報表時表4外地預(yù)繳那張表上仍然有退的那筆稅款,我需要修改嗎?
老師,5月份我司對外開了一張發(fā)票。現(xiàn)在7月份甲方要異地預(yù)繳的完稅證明!當(dāng)初沒說,現(xiàn)在請問怎么辦
請問外地項目6月份開的發(fā)票,本應(yīng)該外地預(yù)交增值稅。但是發(fā)票開完了,項目一直沒在6月交稅。這筆增值稅是在7月初交的,請問6月份我能抵扣這筆嘛?增值稅預(yù)交表中也沒有這筆數(shù)。
你好,出口以CIF價報關(guān),報關(guān)單上的總價是人民幣1000元,運費100元,保費37.26元,是不是用1000-100-37.26元=862.74元確認(rèn)收入來開發(fā)票的?
新開業(yè)的酒店,一般納稅人,還沒營業(yè),籌建期,6月才開始建的賬套,印花稅都需要交哪些稅目? 1.營業(yè)賬簿怎么報,計稅金額怎么填? 2.老板的投資款什么時候交印花稅,我看稅目里沒有投資相關(guān)的類目?
老師,老板有個證書到期了,延期培訓(xùn)費,進(jìn)管理費用下的教育費,對吧?
總分公司匯總納稅申報企業(yè)所得稅是指每個季度都匯總還是匯算清繳時再匯,平時各申報各的呢
老師,計算應(yīng)收賬款賬齡用哪個函數(shù)
增加流動資產(chǎn)投資增加流動資產(chǎn)的持有成本降低收益性。是不是意思是手上的現(xiàn)金存貨應(yīng)收賬款更多了?老師
2024年前8個月與保密單位簽的合同,后四個月與正常單位簽的合同,六月份短信通知可以退稅,我直接在app上退了,但是財務(wù)老師要求我要把前八月和后四月的稅合并在一起,給了我一張單子,我直接填在app上,app顯示失業(yè)險沒辦法手動填寫,結(jié)果我直接點了下一步,后續(xù)顯示我需要再補繳一部分錢,我想問,我直接在app上補交,沒有失業(yè)險這個,會對以后的有什么影響嗎,期待您的回答,謝謝
老師,今年收到2024年匯算清繳退還的稅費,如何入賬?
IFRS9下,紅利股資產(chǎn)計入FVOCI賬戶(看到券商研報這么寫),意思是紅利股和紅利基金都計入FVOCI里嗎?其他類型股票和股票基金還是計入FVTPL嗎?
請問.2017年個人之間交易未上市的公司的股票,獲利20萬元,至今未繳納個人所得稅,需要補繳的話是按偶然所得20%的稅率還是按八級累進(jìn)稅率計算稅款.稅率是多少,滯納金是多少?購買人是代扣代繳義務(wù)人嗎?如果當(dāng)時未繳納稅金,代扣代繳義務(wù)人也要承擔(dān)相應(yīng)的罰款嗎?
是的呢,我們是開3個點的票,這3個點的增值稅應(yīng)該都在外地繳納的,我經(jīng)驗不足,操作外地預(yù)交的員工漏掉了一張票沒有預(yù)繳,我在所在地直接申報增值稅了,去掉了一張預(yù)繳的完稅憑證的金額,剩下的都在企業(yè)所在地交了(按道理應(yīng)該都繳納在外地)
這種情況下,你們外經(jīng)證核銷了沒有?沒有的話,需要去補申報的。補完了之后再核銷
即使現(xiàn)在不補 以后這種情況下查到的話會補交的。
那這個錢已經(jīng)在所在地交了怎么辦呢
你好,這種就相當(dāng)于是重復(fù)交了你們預(yù)繳的這一部分回來,可以抵扣你在公司的這個本地的項目。
本地沒有項目怎么辦
你異地的項目在異地繳納了,回企業(yè)所在地不用交了,假設(shè)2%的項目,你回企業(yè)所在地沒有足夠的7%的進(jìn)項來抵扣的話,它是不是可以抵扣?
就是企業(yè)所在地沒有項目呢,企業(yè)所在地不需要繳納增值稅
那沒有辦法了,你一直多交都會有預(yù)繳的,一直這個預(yù)交帶著。
可以申請退嗎
你好,你在異地申請不了 在你企業(yè)所在地需要問你稅務(wù)局。
只要應(yīng)補稅款不是負(fù)數(shù)的話,一般申請不了退稅的。