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老師我增值稅申報(bào)錯(cuò)了,發(fā)票開(kāi)不出來(lái)了,增值稅的發(fā)票是不是根據(jù)開(kāi)票金額來(lái)報(bào)的?那第一季度只開(kāi)了1萬(wàn)多的票,報(bào)了150萬(wàn)的增值稅,第二季度開(kāi)了107萬(wàn),報(bào)多少增值稅

2024-07-21 18:34
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-21 18:38

同學(xué)你好,如果沒(méi)有無(wú)票收入的話(huà),增值稅是根據(jù)開(kāi)票金額來(lái)報(bào)的,如果有無(wú)票收入的話(huà),增值稅就根據(jù)發(fā)票收入和無(wú)票收入來(lái)報(bào),那第一季度只開(kāi)了1萬(wàn)多的票,報(bào)了150萬(wàn)的增值稅,第二季度開(kāi)了107萬(wàn),最好報(bào)107萬(wàn)的增值稅。

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快賬用戶(hù)7910 追問(wèn) 2024-07-21 18:39

可是老師第一季度里面的150里包含我第二季度的100萬(wàn)的發(fā)票怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-07-21 18:43

同學(xué)你好,可以申報(bào)發(fā)票收入107萬(wàn)元,無(wú)票收入負(fù)數(shù)100萬(wàn)元。

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快賬用戶(hù)7910 追問(wèn) 2024-07-21 18:49

老師無(wú)票收入負(fù)100萬(wàn)我不會(huì)填

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齊紅老師 解答 2024-07-21 18:51

同學(xué)你好,就是在無(wú)票收入那里填寫(xiě)負(fù)數(shù)100萬(wàn)元,如果不能填寫(xiě),需要到稅務(wù)局大廳去申報(bào)處理。

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快賬用戶(hù)7910 追問(wèn) 2024-07-21 18:51

老師,而且我也已經(jīng)申報(bào)過(guò),增值稅申報(bào)沒(méi)通過(guò),不知道怎么去稅務(wù)大廳更改

老師,而且我也已經(jīng)申報(bào)過(guò),增值稅申報(bào)沒(méi)通過(guò),不知道怎么去稅務(wù)大廳更改
老師,而且我也已經(jīng)申報(bào)過(guò),增值稅申報(bào)沒(méi)通過(guò),不知道怎么去稅務(wù)大廳更改
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快賬用戶(hù)7910 追問(wèn) 2024-07-21 18:52

開(kāi)的全是普票,雞蛋銷(xiāo)售額1064872.12皮蛋不含稅銷(xiāo)售額7415.74 稅74.17 小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)沒(méi)通過(guò)讓我去稅務(wù)大廳去改,幫我看看哪里填錯(cuò)了,需要改哪里?

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快賬用戶(hù)7910 追問(wèn) 2024-07-21 18:53

怎么辦???票不改,我申報(bào)不了

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快賬用戶(hù)7910 追問(wèn) 2024-07-21 18:53

改不了,我發(fā)票開(kāi)不出來(lái)咋辦

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齊紅老師 解答 2024-07-21 18:55

同學(xué)你好,你到稅務(wù)局大廳,說(shuō)明你的情況,稅務(wù)局服務(wù)人員會(huì)指導(dǎo)你填寫(xiě)的。

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快賬用戶(hù)7910 追問(wèn) 2024-07-21 18:58

老師那我剛接手,不知道那100萬(wàn)已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入了,那我需要紅沖回來(lái)重新申報(bào)第二季度的報(bào)表嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-21 19:00

同學(xué)你好,需要紅沖回來(lái),重新申報(bào)第二季度的報(bào)表。

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快賬用戶(hù)7910 追問(wèn) 2024-07-21 19:03

那我需要帶著正確的利潤(rùn)表,和資產(chǎn)負(fù)債表,科目余額表,和公章,以及營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本去營(yíng)業(yè)大廳是嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-21 19:04

同學(xué)你好,是的,需要帶上這些,還有你的身份證。

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快賬用戶(hù)7910 追問(wèn) 2024-07-21 19:05

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-21 19:07

同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。

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同學(xué)你好,如果沒(méi)有無(wú)票收入的話(huà),增值稅是根據(jù)開(kāi)票金額來(lái)報(bào)的,如果有無(wú)票收入的話(huà),增值稅就根據(jù)發(fā)票收入和無(wú)票收入來(lái)報(bào),那第一季度只開(kāi)了1萬(wàn)多的票,報(bào)了150萬(wàn)的增值稅,第二季度開(kāi)了107萬(wàn),最好報(bào)107萬(wàn)的增值稅。
2024-07-21
您好,對(duì)的,這樣的話(huà)第二季度就只能按照50的了
2024-06-16
您好,5%是沒(méi)有免稅優(yōu)惠
2023-01-16
1月把12月的普票20萬(wàn)紅沖, 這個(gè)是發(fā)生退貨還是啥,這個(gè)對(duì)應(yīng)收入填寫(xiě)是12萬(wàn)%2B5萬(wàn),是自己開(kāi)出5萬(wàn)嗎-20萬(wàn),負(fù)數(shù)填寫(xiě), 報(bào)增值稅,之前增值稅是沒(méi)有交吧,這個(gè)我看別的學(xué)員反饋增值稅不含稅填寫(xiě)12萬(wàn)專(zhuān)票,普通發(fā)票之和是負(fù)數(shù),不需要填寫(xiě),
2021-04-10
你好,不可以的呢,這樣容易反寫(xiě)不了的呢
2020-10-20
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