同學(xué)你好,如果沒(méi)有無(wú)票收入的話(huà),增值稅是根據(jù)開(kāi)票金額來(lái)報(bào)的,如果有無(wú)票收入的話(huà),增值稅就根據(jù)發(fā)票收入和無(wú)票收入來(lái)報(bào),那第一季度只開(kāi)了1萬(wàn)多的票,報(bào)了150萬(wàn)的增值稅,第二季度開(kāi)了107萬(wàn),最好報(bào)107萬(wàn)的增值稅。
老師,小規(guī)模納稅人(季度報(bào)),8月份開(kāi)了增值稅發(fā)票50萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)是開(kāi)票的次月申報(bào),還是季度第10月份申報(bào)?
老師,小規(guī)模建筑,第三季度開(kāi)了140萬(wàn)普票,然后已經(jīng)申報(bào)完,發(fā)現(xiàn)金額多了,所以在第四季度開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,但是四季度開(kāi)票沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),四季度報(bào)稅就是0,那這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票和增值稅也退不回來(lái)了對(duì)嗎
增值稅申報(bào)問(wèn)題:企業(yè)是小規(guī)模納稅人,本季度開(kāi)了普票(都是普票):1%的開(kāi)了11萬(wàn)多,5%開(kāi)了9萬(wàn)多,不征稅發(fā)票開(kāi)了100萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要報(bào)增值稅,要怎么申報(bào)呀?
老師好,第三季度有開(kāi)5個(gè)點(diǎn)房租發(fā)票,也有紅沖的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,第三季度免稅開(kāi)票超過(guò)50萬(wàn),所以按5個(gè)點(diǎn)的那個(gè)金額申報(bào)增值稅了,第四季度房租發(fā)票紅沖了,也開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的紅沖,那第四季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,需要將第三季度紅沖的1個(gè)點(diǎn)的增值稅也一起申請(qǐng)退稅,還是就只申請(qǐng)第四季度的紅沖的。
老師,個(gè)體工商戶(hù),第1季度開(kāi)了普票1萬(wàn)多,專(zhuān)票2萬(wàn)多,如何申報(bào)增值稅申報(bào)表
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開(kāi)具了一個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,現(xiàn)在需要紅沖重新開(kāi)具就變成六個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票。睡的話(huà)我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶(hù)談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開(kāi)票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對(duì)嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶(hù)的應(yīng)收賬款賬面余額對(duì)的上。 那如果后期開(kāi)了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級(jí)已經(jīng)考過(guò)了,之后計(jì)劃考稅務(wù)師,那繼續(xù)教育不學(xué)習(xí)的話(huà)會(huì)不會(huì)影響考稅務(wù)師
預(yù)繳稅款,計(jì)入當(dāng)年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報(bào)幾毛錢(qián)的印花稅,提交后沒(méi)看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計(jì)算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務(wù)什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎(jiǎng)3萬(wàn),如何做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)滴滴打車(chē)的客運(yùn)普通發(fā)票可以認(rèn)證嗎
可是老師第一季度里面的150里包含我第二季度的100萬(wàn)的發(fā)票怎么辦
同學(xué)你好,可以申報(bào)發(fā)票收入107萬(wàn)元,無(wú)票收入負(fù)數(shù)100萬(wàn)元。
老師無(wú)票收入負(fù)100萬(wàn)我不會(huì)填
同學(xué)你好,就是在無(wú)票收入那里填寫(xiě)負(fù)數(shù)100萬(wàn)元,如果不能填寫(xiě),需要到稅務(wù)局大廳去申報(bào)處理。
老師,而且我也已經(jīng)申報(bào)過(guò),增值稅申報(bào)沒(méi)通過(guò),不知道怎么去稅務(wù)大廳更改
開(kāi)的全是普票,雞蛋銷(xiāo)售額1064872.12皮蛋不含稅銷(xiāo)售額7415.74 稅74.17 小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)沒(méi)通過(guò)讓我去稅務(wù)大廳去改,幫我看看哪里填錯(cuò)了,需要改哪里?
怎么辦???票不改,我申報(bào)不了
改不了,我發(fā)票開(kāi)不出來(lái)咋辦
同學(xué)你好,你到稅務(wù)局大廳,說(shuō)明你的情況,稅務(wù)局服務(wù)人員會(huì)指導(dǎo)你填寫(xiě)的。
老師那我剛接手,不知道那100萬(wàn)已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入了,那我需要紅沖回來(lái)重新申報(bào)第二季度的報(bào)表嗎
同學(xué)你好,需要紅沖回來(lái),重新申報(bào)第二季度的報(bào)表。
那我需要帶著正確的利潤(rùn)表,和資產(chǎn)負(fù)債表,科目余額表,和公章,以及營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本去營(yíng)業(yè)大廳是嗎
同學(xué)你好,是的,需要帶上這些,還有你的身份證。
好的,謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。