1%的在第一欄和第三欄里面填寫, 5%的在第四欄和第六欄里面填寫。 不征稅的,這個是免稅的還是預付卡的。
請問老師,我是小規(guī)模納稅人,本季度開了6萬的普票8萬的專票(稅率都是1%),現(xiàn)在我申報增值稅,具體怎么填?謝謝!
增值稅申報問題:企業(yè)是小規(guī)模納稅人,本季度開了普票(都是普票):1%的開了11萬多,5%開了9萬多,不征稅發(fā)票開了100萬,請問現(xiàn)在要報增值稅,要怎么申報呀?
小規(guī)模納稅人,二季度開了100萬發(fā)票,10月申報納稅,11月紅沖,然后重新開了90萬,請問增值稅怎么申報?報負數(shù)嗎
老師,增值稅小規(guī)模納稅人季度申報,只開了 6萬普票,請問是不是只需要把6萬填進第9第10行就行了。
請問小規(guī)模納稅人,如果增值稅普票開了30萬,增值稅專票開了20萬,季度報增值稅的時候,按多錢報稅呢,小規(guī)模納稅人不是一季度45萬以內免稅嘛
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務收入,大概70萬左右,今年調賬要不要把收入計入到以前年度損益調整里,還要調整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學歷教育服務也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調整匯率,
免稅的-屬于項目申報補助
免稅的在其他免稅銷售額里面填寫。
是不是這樣子的,這個表對不對?
好,這樣填寫是正確的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。