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請(qǐng)問老師,我是小規(guī)模納稅人,本季度開了6萬的普票8萬的專票(稅率都是1%),現(xiàn)在我申報(bào)增值稅,具體怎么填?謝謝!

2021-07-06 13:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-06 13:51

你好,這個(gè)8萬和,6萬都是不含稅的銷售額嗎?

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快賬用戶4036 追問 2021-07-06 13:54

都是含稅的銷售額

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齊紅老師 解答 2021-07-06 14:02

第一欄和第二欄填寫8萬除以1.01。

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齊紅老師 解答 2021-07-06 14:02

第十欄,填寫6萬,除以1.01。 然后在主表應(yīng)納稅減征額和減免表本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫8萬除以1.01乘以2%。

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你好,這個(gè)8萬和,6萬都是不含稅的銷售額嗎?
2021-07-06
那你申報(bào)的時(shí)候你沒有超過45萬,你那個(gè)4萬就填寫在免稅銷售額8萬就填寫在正常的那個(gè)開專票的銷售額里面去交稅就可以了。
2021-07-06
是普通發(fā)票嗎?如果是的話,第一行和第三行里面填寫 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面。
2023-04-15
含稅收入/1.01填在主表第10欄
2023-04-14
1%的在第一欄和第三欄里面填寫, 5%的在第四欄和第六欄里面填寫。 不征稅的,這個(gè)是免稅的還是預(yù)付卡的。
2021-10-22
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