允許稅前扣除,是 到匯算清繳的時候不用做任何處理
老師:您好!我有一份兼職收入,每個月500元,平時不發(fā)放工資,到春節(jié)前才一起發(fā)放。兼職公司的賬務(wù)處理是代理記賬公司處理的,代理記賬公司沒有經(jīng)過我同意,在個稅申報系統(tǒng)2022年1-12個月每個月申報我5000元的工資收入。這樣操作的結(jié)果就是匯算清繳我要補(bǔ)繳個稅。因為接近3月份的匯算清繳時間,我打開手機(jī)端口的個稅APP系統(tǒng)查詢發(fā)現(xiàn)了這個情況,和代理記賬公司溝通后,她們說可以修改2022年的個稅申報數(shù)據(jù),請問老師,這個數(shù)據(jù)還可以更改嗎?
你好老師 我們是融資擔(dān)保公司 根據(jù)財稅[2017]22號的一、符合條件的中小企業(yè)融資(信用)擔(dān)保機(jī)構(gòu)按照不超過當(dāng)年年末擔(dān)保責(zé)任余額1%的比例計提的擔(dān)保賠償準(zhǔn)備,允許在企業(yè)所得稅稅前扣除,同時將上年度計提的擔(dān)保賠償準(zhǔn)備余額轉(zhuǎn)為當(dāng)期收入。二、符合條件的中小企業(yè)融資(信用)擔(dān)保機(jī)構(gòu)按照不超過當(dāng)年擔(dān)保費(fèi)收入50%的比例計提的未到期責(zé)任準(zhǔn)備,允許在企業(yè)所得稅稅前扣除,同時將上年度計提的未到期責(zé)任準(zhǔn)備余額轉(zhuǎn)為當(dāng)期收入。 我想請問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳扣除的這里我可以理解,但是將上年度計提的轉(zhuǎn)為收入這里,不太理解。舉個例子,比如我們上年年初未到期責(zé)任準(zhǔn)備余額是60萬,上年根據(jù)以上計提政策,沖回了20萬,上年年末余額40萬,政策上說的是“上年計提的轉(zhuǎn)為當(dāng)期收入”如果是這種沖回的呢?也要做收入嗎?
我們老板娘以個人名義向銀行貸款了500萬,轉(zhuǎn)到公司公賬來,但是這500萬每月的利息是公賬轉(zhuǎn)給老板娘的私賬上的,她用她私人的賬戶來付利息的,那這個利息我平時做賬怎么處理好些。 我是準(zhǔn)備這個每月轉(zhuǎn)到老板娘賬戶上的利息不做稅前扣除,匯算清繳時調(diào)增,也不代扣扣繳個稅 每月利息轉(zhuǎn)了41500給老板娘賬上
允許稅前扣除是什么意思?比如500元以下的收據(jù),每個月正常入賬,到匯算清繳的時候不用做任何處理是嗎?
我公司是商貿(mào)企業(yè),小企業(yè)會計準(zhǔn)則。 去年發(fā)生的費(fèi)用,今年5月31日前收到的發(fā)票,可以直接計入今年的費(fèi)用嗎?那明年5.31之前做匯算清繳時正??梢缘挚蹎??有沒有什么注意事項 比如跨年發(fā)票要單獨(dú)歸檔之類的
撿到的錢需要入會計賬簿嗎
老師,我是做生產(chǎn)型企業(yè)的內(nèi)賬,沒有財務(wù)軟件,自己做表格需要做哪些
老師請問下姐弟直接的股權(quán)轉(zhuǎn)讓是免個人所得稅的吧
老師,這是我們同事出差的高速發(fā)票,但是上面沒有稅額,我在電子稅務(wù)局也查詢不了這張發(fā)票,這個是在哪里查詢呢,這個是怎么回事呢。
老師我們是汽車公司,但是我們買了車子,,這個是屬于固定資產(chǎn),自己用的,,老師資產(chǎn)類別是什么?
你好老師,自然人給我公司干活開了勞務(wù)發(fā)票,開發(fā)票時已經(jīng)交稅,我公司還用代繳勞務(wù)個稅嗎?
老師我給對方公司轉(zhuǎn)了394元,但對方公司開的發(fā)票金額是394.02這樣用改嗎?
請問老師,之前2024年12月的時候成本沒結(jié)轉(zhuǎn)抵稅,匯繳時能不能直接調(diào)減抵稅???謝謝!
請問老師,勞務(wù)公司開的服務(wù)費(fèi),記賬入什么科目
我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè)。2024年7月份被查,2022年2023年,這兩年要補(bǔ)無票收入,補(bǔ)了20多萬增值稅和企業(yè)所得稅。但2022年2023年是之前的會計做的賬,并且賬已經(jīng)打印出來了。請問我要怎么做2024年的賬呢?