 
                            你繳納的時候怎么做的?你繳納借其他應(yīng)收款 貸銀行存款應(yīng)該做這個。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師 你好 我想咨詢一下員工自費社保怎么入賬?當(dāng)月扣員工社保 我的分錄是這樣的 支付工資時分錄 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款—社保 支付社保時分錄 借 其他應(yīng)收款 —社保 貸 銀行存款 次月收到員工自費個人部分社保應(yīng)該怎么做分錄? 因為前面其他應(yīng)收款—社保已經(jīng)平了 支付
對方那個也是財務(wù),是我這樣做錯了。 要這樣做 付社保時:借:管理費用-社保費 借:其他應(yīng)收款-員工社保部分 貸:銀行存款 計提工資時, 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 付員工工資時,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-員工社保部分,貸:銀行存款,這樣,就平賬啦
老師,比如我一個員工工資4000,個人承擔(dān)社保200,公司承擔(dān)400,實際員工拿到手3800,那我和B公司結(jié)算的金額是3800+400=4200,那我做賬是計提社保:借:其他應(yīng)收款-B 400,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 400 計提工資:借:其他應(yīng)收款-B 4000,貸:應(yīng)付工資4000 支付社保:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 400 其他應(yīng)收款-個人社保 200 貸:銀行存款 600, 支付工資: 借:應(yīng)付工資4000 貸:其他應(yīng)收款-個人社保200 銀行存款3800 這樣的話我和B公司其他應(yīng)收款是4400,個人的沒有減去,這是哪個步驟錯了
因員工請假沒有工資,公司代繳社保后,員工把社??顐€人部分轉(zhuǎn)到了公司賬上,怎么做賬,我做了 借銀行存款,貸其他應(yīng)收款 但是其他應(yīng)收款怎么從借方轉(zhuǎn)出去?
員工在公司賬戶買社保,但是單位部分也是員工承擔(dān),每月員工會將社保的單位1052.16元和個人承擔(dān)432.46元總額1484.62都轉(zhuǎn)入公司公賬,會計這邊做賬:繳納社保時:借:其他應(yīng)收款-員工1484.62 貸:銀行存款1484.62。員工轉(zhuǎn)社保款項到公司公賬時:借:銀行存款1484.62 貸:其他應(yīng)收款-員工1484.62。這樣做賬可以嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
 
                老師好。我公司賣了一臺二手車,原來的進項已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在賣5五萬元,我看普通發(fā)票顯示買方是個人,賣方是我公司,最下面是二手車市場名字,請問這個稅是我公司交嗎,交多少,為何我公司查不到交的稅
關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護客戶業(yè)務(wù)費用找了張餐費的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費嗎還是必須做招待費
老師好,請問我公司賣了一個二手車,收到的是普票車管所開的,5萬元,說是交稅了,我在電子稅務(wù)局里,完稅證明查不到?。∈墙痰脑鲋刀悊??還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請問刀削面,包子,水面,這些是開什么項目名稱,稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個是正的10,一個是-10?正負(fù)號相反數(shù)都是賣虧了的那個錢數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購貨款6000元,記在應(yīng)收賬款的貸方。對方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù)往來了,請問老師我是把這6000元做無票收入還是給對方開張普票好?哪個做法風(fēng)險小一些。開普票的話也不發(fā)給對方。因為沒有業(yè)務(wù)往來了
老師:我最近在做稽核資料。有這個一個事情:收到采購商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計17381元。但是這個發(fā)票開具時間是24年12月份,我們公司抵扣時間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒有簽合同,也沒有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個抵扣的稅額,應(yīng)該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補做記賬憑證嗎?
老板開了張3000多元的蘋果無線藍(lán)牙耳機發(fā)票,可以入賬嗎?
做工資的時候,借職工薪酬,貸其他應(yīng)收_社保代扣 然后繳納的時候做的,借其他應(yīng)收_社保代扣,貸銀行存款
然后等到后面再收到職工個人打來的款項我就不知道怎么去做了
不是沒有工資嗎?那你怎么出來的?應(yīng)付職工薪酬?應(yīng)付職工薪酬是不是也有余額?
這個錢到底是從他工資里扣除,還是你們單位收取?
繳納了社保不是計入職工薪酬的么?公司正常給她繳納社保了啊
個人部分也是記到應(yīng)付職工薪酬里面的吧
人家他自己承擔(dān)的,不做應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)負(fù)職工薪酬,社保,其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保貸銀行存款, 你繳納的時候就做這個第一個是企業(yè)負(fù)擔(dān)的,第二個是個人負(fù)擔(dān)的