修改預繳還是匯算清繳的?
老師,我們沒有享受研發(fā)費用加計扣除,在A105000表45行其他里全部納稅調(diào)增了,稅務局讓寫情況說明,請問是手寫還是打???
老師,納稅評估所老師給我們打電話說,我們研發(fā)費用加計扣除中,研發(fā)人員工資占比過高,說我們非研發(fā)人員也記到了研發(fā)人員費用里面了,請問由老師知道稅務那邊是怎么知道企業(yè)哪些是研發(fā)人員,哪些是管理人員呢
我司有做研發(fā)支出,然后沒做加計扣除,現(xiàn)在稅務局打電話過來說要不改報表不顯視研發(fā)費用,轉管理費用里面去,要不就要做加計扣除,現(xiàn)在公司在申請高新企業(yè),必須有研發(fā)支出這一項,那現(xiàn)在只能做加計扣除,請問一下如何做加計扣除?流程?難易程度?
稅務局打電話說我們利潤表研發(fā)費用50萬,所以研發(fā)費用加計扣除肯定不是0,讓我們改,但是改是在哪里改,哪個表里,我沒有看到
稅務局打電話說我們利潤表研發(fā)費用50萬,研發(fā)費用加計扣除肯定不是0讓我們改,應該是修改企業(yè)所得稅的,主要是我們知道改哪里,在表格哪里,我沒有看有填加計扣除的
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈,為何一個確認捐贈收入,一個不能確認捐贈收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個方案適合誰?
你好老師,這個應交稅費應交增值稅進項稅額,和應交稅費應交增值稅銷項稅額,進項稅額轉出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進項抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會計需要做收入嗎